你好,學(xué)員,是的,你說的很對的
老師,8月份有收到銷售方開具的紅字發(fā)票,8月份申報所屬期7月份的稅需要做進項轉(zhuǎn)出嗎,還是9月份的時候再轉(zhuǎn)出呢
公司7月29領(lǐng)取的營業(yè)執(zhí)照,8月7號完成的稅務(wù)登記,8月份籌建期還沒有任何生產(chǎn)銷售,9月申報8月的稅是零申報,購買設(shè)備有合同的話,就報個印花稅就可以了嗎?稅局專員說公司沒有進賬發(fā)票回來前,不可以開銷項,那公司收回一定量的進賬,是不是就可以開銷項了
你好,老師,請問下個稅專項附加扣除抵扣7月份的,必須要在7月份之前申報嗎,還是可以8月15號之前申報抵扣了
老師,如果公司是一般納稅人的話,到8月份報稅的期間,7月份的賬還沒做,可以直接根據(jù)7月份的銷項發(fā)票和進項發(fā)票來報稅嗎?8月15號之前,需要報的稅,是有增值稅,附加稅,印花稅,個稅?還要申報社保,是嗎?
#提問#我們是一般納稅人,7月份只有進項發(fā)票,沒有銷項發(fā)票,請問進項要做賬嗎,申報增值稅及附加費填寫進項稅額嗎,還是直接零申報就可以了。
老師,我的意思是固定資產(chǎn)按月計提折舊入成本,也比收入大,怎么辦
老師游樂場除了固定資產(chǎn)折舊計入成本,還有啥需要計入成本
老師,我的意思是直接做了固定資產(chǎn),然后折舊的時候如果一次計入主營業(yè)務(wù)成本,這樣如果成本比收入大了咋辦
公司實行小企業(yè)會計準則。這個月員工突然發(fā)現(xiàn)有一張2024年的費用發(fā)票沒報銷。金額2萬。不想在所得稅匯算清繳里體現(xiàn)了。可以直接做賬:借:利潤分配-未分配利潤 2萬,貸:其他應(yīng)付款-員工。可以嗎?
老師,一家機動駕駛培訓(xùn)學(xué)校取得發(fā)票但銀行回單里沒有這筆業(yè)務(wù),分錄可以寫成 借:管理費用-加油費 貸:應(yīng)收賬款-石油公司
個人所得稅那些專項扣除部分可以讓員工自己下載個人所得稅app填寫嗎,填寫完我會計這邊可以怎么錄入進去
9月份考完中級后,計劃考26年注會的4門課程,哪4門比較合適
老師,請問客戶以私戶回款,我們把款記在公戶可以嗎?
求一份公司差旅費費用文件,員工出差產(chǎn)生的差旅費,誤餐費,補助等公司文件
公務(wù)員培訓(xùn)班開票免費嗎
老師,但是有一些涉及計算抵扣的,如果還沒做賬的話,是不是就會統(tǒng)計漏?比如,7月份有員工出差報銷的動車票,飛機票這種情況的。這種計算抵扣的,是不在認證系統(tǒng)里面勾選認證的嗎?
你好,學(xué)員,是的,這個是計算填寫的,沒有做賬就會漏的,不過未來可以抵的
老師,那印花稅是多久報一次?每次的印花稅是按照什么來申報?
每次申報的,發(fā)生當月申報。一般是采購合同。銷售合同
老師,意思是,當月簽訂的銷售合同,按照合同金額的萬分之三來申報嗎?
是的,你說的很對的
老師,在沒做賬的情況下,是可以直接根據(jù)開票軟件里面的銷售收入數(shù)據(jù)和當期進項認證的數(shù)據(jù)以及計算抵扣的動車票,飛機票計算出來進項稅額,來報增值稅的是嗎?
可以的,學(xué)員,這個的