您好 普通發票可以部分紅字 把退給對方的錢紅沖就好了
老師,我們上個月從供應商那買了一批貨,款已全部付掉,進項稅發票也全額抵扣,這個月要部分退貨,廠商也愿意把需要退的款還給我們公司,但是對方不愿意開負數發票給我們,那我們拿不到負數發票公司進項稅怎么處理?
請問公司租房給其他的公司,6月29號開給對方普票,開錯了,多開了3個月。7月份收到了發票上的錢款,7月26號把多收三個月的錢退給對方公司,普票需要紅沖嗎?需要問對方收回原來的發票嗎?開出去的普通發票的紅票需要給對方嗎?
請問公司提供租賃服務給別家公司,上月29號開給對方普票。本月收到了發票上的錢款,26號退給對方部分錢款,普票需要紅沖全部金額還是部分金額?怎么處理?
老師,我想請教一下 我們公司6月采購的鋼材,全部款項已支付,實際材料到場后核實我公司給對方多付了錢,對方退回來了,7月10號專票開過來了,是按照實際金額開的。賬務應該怎么做呢
我們向對方租賃車輛,然后合同未到期,人家把車還了。退還人家押金20000和部分車輛租金3424.(這個租金之前開票金額是6420,人家已經把錢轉過來了,但是人家說退租了,發票紅沖了我們給對方又開了一張2996的發票) 收到6420租金 銀行存款 應收賬款 主營業務收入 退回的3424的部分車輛租金怎么做賬
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
那需要問對方收回原來的的發票嗎?老師
部分紅沖 不需要收回原來的的發票