你好 1. 是的。 開免稅普票出去即可; 免增值稅和附加稅的??
老師,我想問下這個說小規模納稅人在月銷售10萬以下,季銷售30萬以下是不能使用增值稅發票呀?平時我們不就開了增值稅發票嗎?我們就是小規模
老師你好,關于征收率,從2022.4.1日起,適用3%征收率的統統免征增值稅 問題一:那小規模納稅人發生增值稅應稅銷售行為銷售額未超過15萬的(以1個季度為1個納稅期的,季度銷售額未超過45萬元,免征增值稅)這個政策只針對5%征收率了嗎? 問題二:5%征收率的季度銷售額不超過45萬是嗎,主要針對炒房行為是不呢? 問題三:如果小規模納稅人普遍都是是適用于3%征收率,也用到了5%征收率,那這5%也不需要繳納增值稅是嗎?
老師,你好,我想咨詢一下關于小規模納稅人免征增值稅的問題。試用3%的稅率,月銷售額在15萬元以下,季銷售額在45萬元以下的話,是不是就不用繳納增值稅了,只用開具普通發票即可。
昨天財政部和稅務總局發布了新的關于小規模納稅人的增值稅變更通知嗎?就是月銷售額十萬元以下的,增值稅小規模納稅人,免征增值稅,是在開發票時,可以開免稅票嗎?
一、增值稅小規模納稅人(以下簡稱小規模納稅人)發生增值稅應稅銷售行為,合計月銷售額未超過10萬元(以1個季度為1個納稅期的,季度銷售額未超過30萬元,下同)的,免征增值稅。 老師,如果第一個月15萬,第二個月8萬,第三個月5萬,季度不超過30萬是不是也可以免增值稅?
老師經營所得個稅申報表填寫成本的時候都包括哪些
老師 我下面一個員工 比如 讓她給我把一個表(這個表里面費用分了很多項目)我讓他其中一項單獨建立一個表格出來 然后對方說這不這里有 我說你給單獨列出來 然后她不愿意配合 最后我語氣比較嚴厲 她就給整理了 說明這個員工是一個什么樣子的員工
老師,審計年報,給我們的初稿固定資產里的折舊費用期末數據跟我給他提供的資產負債表不一樣啊?這是啥情況?
請問:50歲,私人企業主辦會計,中級會計考過了,現在往哪方面發展?迷茫
老師,如果兩家公司是同一個法人,那請問可以用同一個地址嗎?一家是市區的,一家是園區的,是同一個法人
老師,請問法人能從公司借款嗎
就是廠家給我們的返點,正常情況下我們是需要開發票給廠家繳納增值稅的。如果我們沒有開發票給廠家,那這筆返點就需要進項稅額轉出?
個人經營所得,要是0收入,有交社保的,申報可以直接零申報不填收入和費用嗎
請教一下,非常感謝!2021年12月1日的當月不是也應該計提折舊嗎?(固定資產停用當月也應該計提折舊)為什么題目里面不計提折舊
從報關單到電子稅務局退稅的流程?報關單可以在電子稅務局退稅的前提是必須已收匯嗎?
那如果我現在銷售收入為152萬,稅怎么算啊。
?你好;? ? ?你現在是開的免稅普票152出去; 那么也是免增值稅和附加稅的??
月收入超15萬,也可以免征稅和附加稅嗎老師
?你好; 是的。 也是免稅的??
那老師,除增值稅其他的稅呢,怎么算啊。城建稅教育費附加這些,不是按照增值稅的比例繳納的嗎,這些稅也免征嗎?
?你好1;? ? ? ? 附加稅按照增值稅和消費稅合計來計算的; 看附件比例? ?
好的老師,那對于小規模企業來說,一筆收入的產生需要交什么稅呢。目企業所得稅和印花稅嗎,企業所得稅的稅率是多少呢
?;? 要看你啥業務的收入; 才能準確判斷哈; 你描述業務? ?
就是銷售產品的收入,假設我們銷售產品產生了152萬的收入,增值稅免稅,另外不產生消費稅的話,城建稅和教育費也免稅。那還有什么別的稅種呢,要怎么征收呢,老師。
?你好 ;? ?你增值稅和附加稅免征了。 那么你的印花稅按萬分之三減半繳納; 企業所得稅 有利潤按2.5%或者5%或者25繳納所得稅的??