你好,如果是零九年之后買(mǎi)來(lái)的,你們單位是一般計(jì)稅的,按照13%來(lái)。
一般納稅人銷(xiāo)售使用過(guò)的抵扣過(guò)的固定資產(chǎn)開(kāi)出的專(zhuān)票稅率是多少?
老師,一般納稅人出售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),開(kāi)發(fā)票稅率是多少
一般納稅人出售使用過(guò)的固定資產(chǎn)已抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng),增值稅稅率是多少?
一般納稅人出售使用過(guò)的固定資產(chǎn),按多少稅率開(kāi)發(fā)票?當(dāng)時(shí)收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅率是13%。
我們是一般納稅人,銷(xiāo)售使用過(guò)的固定資產(chǎn),是開(kāi)多少稅率的發(fā)票
老師船務(wù)的賬怎么做賬務(wù)處理
深圳社保入稅務(wù)局了嗎?請(qǐng)問(wèn)目前深圳社保在哪里增員減員?
老師,我今天上班遇到一個(gè)問(wèn)題,就是我們收到的承兌背書(shū)和被背書(shū)人都是同一家公司,這樣的承兌我收了會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,我們用的收銀系統(tǒng)美團(tuán)抖音收錢(qián),我做賬怎么做啊,要不要用其他貨幣資金過(guò)度
那我想請(qǐng)問(wèn)一下,買(mǎi)的那個(gè)機(jī)械嗯交的定金都半年了,還沒(méi)給退,當(dāng)時(shí)支付的時(shí)候是個(gè)人微信付給他對(duì)方公司的,然后定金的定子寫(xiě)的是這個(gè)定,這個(gè)定金對(duì)方能給我們退款嗎?
生產(chǎn)出口退稅企業(yè)明細(xì)里選擇備案清單退稅,我以為就是單證備案。稅已退,我還要準(zhǔn)備備案清單嗎,指的是什么?
我們公司提供凈水器給商場(chǎng),不收錢(qián),只有提供的服務(wù)費(fèi),以及后續(xù)換濾芯的錢(qián),這個(gè)怎么開(kāi)票?合同怎么簽?
老師,一般納稅人銷(xiāo)售貨物,24年8月份的業(yè)務(wù),但是25年1月才開(kāi)票,由于之前的會(huì)計(jì)沒(méi)有把這筆業(yè)務(wù)做到24你8月,而且24年已經(jīng)結(jié)賬了,應(yīng)該怎么去做這筆業(yè)務(wù)呢?
來(lái)個(gè)懂的老師,比選服務(wù)采購(gòu),金額27萬(wàn),響應(yīng)文件截止日是2月8日,兩家供應(yīng)商在2月7日提交了報(bào)價(jià)文件。另一家供應(yīng)商2月5日提交報(bào)價(jià)資料,但是評(píng)分表顯示是2月4日,這種屬于什么情況?屬于空打分嗎。屬于什么違規(guī)操作?
500萬(wàn)元以下的固定資產(chǎn),在計(jì)算應(yīng)納稅所得額的時(shí)候,一次性稅前扣除。這個(gè)是在平時(shí)季度預(yù)繳的時(shí)候扣除還是匯算清繳的時(shí)候扣除?
我們是19年購(gòu)買(mǎi)的設(shè)備。
那就是13%的,如果是你們單位是一般計(jì)稅。
不是按照簡(jiǎn)易計(jì)稅2%來(lái)么老師?
你好不可以的,不符合簡(jiǎn)易計(jì)稅的要求。
簡(jiǎn)易計(jì)稅的要求是什么呢老師
零九年之前買(mǎi)來(lái)的,或者是你們單位是簡(jiǎn)易計(jì)稅的。
哦。對(duì)了老師,如果一般納稅人勾選了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,沒(méi)有全部抵扣完,還有一部分如7萬(wàn),增值稅申報(bào)表也有這個(gè)遺留下來(lái)待抵扣的數(shù)。如果這個(gè)月公司從A省搬到B省,那么也要更改稅務(wù)局,那遺留下來(lái)的7萬(wàn)還可以在新的地址那里出售產(chǎn)品時(shí)可繼續(xù)抵扣嗎?
好,你看一下你符合增量留底退稅的政策嗎?因?yàn)楝F(xiàn)在不允許有離蝶,你這個(gè)情況不會(huì)出現(xiàn)的。
不符合留抵退稅的政策不退,你需要做無(wú)票收入。
沒(méi)明白。啥意思老師? 換了一個(gè)話題了,不跟固定資產(chǎn)掛鉤了。 我只是說(shuō)如果之前還有發(fā)票未進(jìn)行抵扣勾選的,上個(gè)月已經(jīng)進(jìn)行抵扣勾選了7萬(wàn),并且申報(bào)了報(bào)表,那么這個(gè)月剛好要從a省搬到新的地方b省,我想問(wèn)的是已經(jīng)待抵扣的7萬(wàn)還可以繼續(xù)使用嗎?
不可以的 稅務(wù)局要求清稅 現(xiàn)在不允許留底
就是說(shuō)在搬離a省前,要么就不勾選抵扣勾選,到新的地方之后有銷(xiāo)售時(shí)再進(jìn)行抵扣勾選,只要不留底就行么?
是的是的,留底都不可以的,不管是哪一個(gè)稅務(wù)局,現(xiàn)在都是全國(guó)統(tǒng)一的。
那我有點(diǎn)疑惑呀老師,如果是外貿(mào)企業(yè),它購(gòu)進(jìn)的一些辦公用品之類(lèi)的,對(duì)方開(kāi)的是專(zhuān)用發(fā)票。出口銷(xiāo)售是免稅的,那這樣不是會(huì)留抵了嗎?如果進(jìn)行發(fā)票勾選的話。
純外貿(mào)公司的話,不允許抵扣,直接加稅,合計(jì)做賬就可以了。