你好,按照正常的銷售采購業務處理的
老師你好,我單位是做人力資源,勞務派遣這塊的,總公司與分公司在不同區,但都是屬于直轄市內。我們以總公司名義在分公司所在地投標。為了響應分公司所在地財政政策,以分公司名義開具發票。但人員成本與費用都由總公司支出,分公司無進項,這樣導致總公司虧損,分公司已25%繳納所得稅,稅額太高了,有什么辦法少交點稅呢
您好,老師,我司(A公司)為集團公司下屬的一個分公司,小規模納稅人,A公司6月份正式開業,4月份時有產生一筆設計服務費,當時是集團另一家分公司(B公司)幫A公司代付的,一直沒有發票,在8月份時我做了這樣一筆分錄:B公司代A公司預付設計費,借:預付賬款-供應商 25000,貸:其他應付款-往來款 B公司 25000,到現在9月份才收到供應商由稅局代開給A公司的普通發票,稅率和稅額都是***號,價稅金額25000,現在我要如何調整賬務?憑證分錄怎么做?期待您的回復
授權委托書 本授權委托書聲明:我 某某 系A有限公司 的法人,對B項目爆破工程款,同意由C工程集團有限公司將此工程款項直接支付給A有限公司****分公司,對C工程集團有限公司辦理工程收付款、增值稅發票開具等業務所簽署的一切文件和處理與之有關的一切事務,我均予以承認。 代理人無轉委托權,特此委托。 單位(章): 法定代表人(簽章): 請問老師,以上委托是否可以?分公司賬并沒有并入總公司。謝謝。這樣的委托對總公司的風險是什么?
你好,我公司是一般納稅人,投資人是另一家集團公司與個人,我公司屬下屬公司,業務主要是政府單位投標業務,所有投標項目都要以集團公司的名義簽合同開票結算,下屬公司送貨,請問總部與分部之間有往來開票收款應如何賬務處理?
老師,我們公司是一家分公司,獨立核算。有以下幾個問題。 1、由于分公司沒有資質一些業務接了但是由總公司開票,總公司入賬,但這比業務屬于分公司的,我要如何把這個錢轉過來?由分公司開票給總共公司嗎? 2、分向總或者總向分公司開費用票是都可以稅前扣除嗎?分總之間業務往來是否需要簽訂合同? 3、分公司的人員工資有一部分總公司發又有一部分分公司發,社保在總公司。分公司還需要對他申報個人所得稅嗎?對于分公司沒有給他買社保稅務部部門查出來會不會說我們違規了? 4、分公司交管理費給總公司,總公司開的管理費用票分公司不能稅票扣除,那么我能不能讓總公司開其他品名的票,這樣我可以稅前扣除呢?
許昌市東城區門面房出租年租金8萬,開票要交多少錢的稅
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅???咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
即是怎樣?開票銷售應如何掛賬?
比如做一遍下屬公司向集團的銷售就可以的
因為所有的發票都是開給總部,但實際出貨單是分部與客戶,怎樣才能對應?
下屬單位賣給集團,集團賣給外面,直接下屬公司發貨給外部,這個業務賬務流
所有的投標客戶都是次月結算,那當月計提主營業務收入是否可以先掛:借應收客戶貸主營業務收入,開票給集團時再掛:借應收集團貸應收客戶,收款時掛:借銀行貸應收集團?
你好,可以的,沒問題的
那我現在只是掛:借應收客戶代主營業務收入,沒有掛集團的往來,收款也直接沖了客戶的應收,這樣是否也可以?
你好,這樣的話不規范的
但上一位同事是這樣操作,上半年的賬已經沒辦法再改,那請問可以怎樣處理?
這個建議未來正規操作的,因為客戶開票的就不是你們公司的
好的,謝謝!
不客氣,祝你工作順利,學員