你好,對方開負數發票的。
老師,我們現在是一般納稅人,我們在,過去還沒有成為一般納稅人的時候購買的設備沒有開票,現在開票,開的發票這個月可以用來抵扣嗎?
老師,我有一個去年的設計施工一體化的總承包項目,當時甲方說讓設計費開給我們施工企業我們開票給甲方,現在要付尾款了,甲方又不同意了,非要設計公司開票給他們,現在設計公司要求我退票給他們,他們錢退回來,可是去年發票已經做進項目成本,那我把發票退給他,發票是專票,去年也認證抵扣了,那賬我要怎么調整,還有20年的匯算清繳報表怎么調整
去年我們購買設備的發票,設備作為成本一次性扣除了匯算清繳的時候做的,現在這張票要退回,是對方開負數發票還是我們開,這張票沒有抵扣進項稅額
老師,上個月,別人開給我們一張發票1000,不含稅884.96,稅額115.04,當時,我沒有抵扣,這張票已入賬,待抵扣進項稅額115.04,后來,我開具一張紅字信息表,當時,選的是,購買方未抵扣開具紅字,上傳后,對方開負數給我們了,現在,我在勾選平臺中,勾選不到這張票了,該怎么處理
去年11月有一張購買設備的發票,1今天沖紅了,怎么做賬,2,今年計提的折舊是不是也要做賬沖紅,3,這張發票在今年匯算清繳的時候一次性扣除了,要怎么處理做賬
怎么大白話理解投資性房地產
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費用是白條入賬的,在企業年報的時候要調整出來,是填在納稅調整項目明細表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點維修發票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數據,我已經提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數據,是什么原因
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產——應計利息”科目還是應付利息?
老師請問休學被我點到,怎么又給它調成休學狀態?
企業所得稅年報中的期間費用,像汽車加油,車保險,應該填在哪里
如果我們抵扣了,是不是我們開負數發票
不是的,你們單位開紅字信息表,對方給你開紅字發票。
不管是對方認證沒有,都是銷售方開紅字發票。
我們沒有抵扣認證,是不是我們就不需要管了,票退回給對方就可以了
對的是的,是這么做的。
他們開完負數發票是不是要給我們一份
你好,如果認證了給你們,如果沒有認證的不需要給你們。
這是夸年發票,那做賬的時候我們直接做個負數分錄就可以了?
匯算清繳不調整的情況下可以的。
什么意思,今年匯算的時候做了一次性抵扣了,50多萬,
你好 匯算清交你不修改的情況下,直接做到今年就可以的,做一個相反的分錄。
是之前的分錄不變,金額是負數,和你一次抵扣沒有關系的,你一次抵扣可以的 明年的匯算清繳的時候需要調增