你好,是的,增值稅專用發票開票方的開戶行及賬號要填寫完整,項目要齊全,這種專票是無法使用的。 《增值稅專用發票使用規定》(國稅發〔2006〕156號)第十一條規定,專用發票應按下列要求開具: (一)項目齊全,與實際交易相符; (二)字跡清楚,不得壓線、錯格; (三)發票聯和抵扣聯加蓋財務專用章或者發票專用章; (四)按照增值稅納稅義務的發生時間開具。 對不符合上列要求的專用發票,購買方有權拒收。
個體戶或小規模納稅人開的增值稅專票,銷售方的開戶行及賬號沒有填寫,票能不能收?
請問增值稅發票開票方的開戶行及賬號沒有填,這種專票能不能用?
老師,收到一張專票,對方的開戶行及賬號的地方,他只填了他的開戶行,沒填賬號,這張票能用嗎
請問老師:增值稅電子普票,銷售方的開戶行及賬號沒填,能報銷嗎
增值稅專用發票,對方開戶行及賬號未填寫,不行嗎?
郭老師,個稅給員工申報了,但是每次發工資都沒有扣員工的,也不會收了,這個怎么處理
老師,請問,工商年報的社保哪里,因為單位沒有錢,導致 2024 年的社保在 2 月份就沒有繳納了,那我 2-12 月份數據是不是要填寫在欠繳哪里?如果填了欠繳,工商局多大會不會查啊?
公司簽署了一份軟件維護協議,開發票項目名稱:現代服務*軟件維護服務費,還是直接寫軟件維護服務費
個人所得稅生產經營所得納稅申報表b表。忘了申報了,現在年報和工商都申報好了,這個報表還需要申報嗎,在哪里補交申報,扣繳端為什么沒有經營所得入口
請問保險公司的賠償怎么入賬,
老師,我問一下2023年12月份我有個一次性扣除的固定資產,季度也填過加速折舊報表,匯算清繳報表時也調整過,納稅調整 A105000報表上調減金額那里也有體現,而且我2023年12月份已把這個固定資產一次性在折舊里一次性提完了,現在我2024匯算清繳報表里需要怎么做嗎?
老師,我想問一下,就是我司開票是在總公司那邊開的發票,來款也是那邊,但是那邊給我們的時候,要含稅的金額里面扣13%的稅,但是我們采購別人的產品,也就是相當于對方走我們的戶,到時候給對方貨款的時候,我們是不含稅的金額里面抽15%的返點,這樣總公司那邊扣我們含稅金額的13%,我們合適嗎?那樣會不會我們就沒有什么利潤了
老師 上學已報完稅 次月紅沖上月無票收入后 開具發票收到款 再次做確認收入 到報稅填申報表紅沖的這個怎么填寫?
老師,之前牛肉進項有免稅的,有9%,開出也有免稅和9%,現在稅務要求我們只能二選一,選了免稅的就要把9%之前抵扣進項轉出,轉出是按之前抵扣的時間轉出是不是會產生滯納金,按現在的時間轉出是不是沒有滯納金
老師,4S店廠家返利,給開的紅字發票,怎么做分錄,有4S店經驗老師回答,謝謝
如果對方沒有拒收,這種專票在抵扣的時候會不會出現什么問題?
抵扣時不會出現問題,只是開票不規范,如果當地稅務局查得嚴,有可能不承認進項稅額抵扣,需要做進項稅額轉出。
好的,謝謝
不客氣, 祝工作順利