學員你好,退的是進口環節繳納的進口增值稅
老師 您好,我們之前進口的產品,賣不出去的再出口退給國外的供應商,增值稅和關稅可以退嗎?
老師 您好!我們進口的產品再出口銷售,退的是那部分增值稅呢?
老師 您好,我們從德國進口的產品,然后再出口銷到泰國,出口時退的增值稅是進口德國產品支付的增值稅吧?然后我們出口到泰國時需要支付關稅嗎?還是泰國客戶那邊支付關稅?
老師您好,公司涉及出口退稅,增值稅的稅負,是(繳納的增值稅-出口退稅)/(內銷+出口)的銷售額嗎?如果不是,該怎么計算呢
老師好!我想問一下,銷售出口(正常報關)的產品,都要開出口發票嗎?我司是加工出口,但也有部份是外采成品再出口。我們能申請的退稅是我司加工生產出口的產品,外采再出口的不能申請退稅,那這些外采的成品我們報關出口后,可以不開發票嗎?然后我不用這部份產品做進項轉出也不申請退稅?
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
可是我們進口的產品有一部分已經在國內銷售了,出口銷售部分產品退的增值稅怎么計算呢?
只是退出口那部分的進口增值稅,國內的那部分是抵扣的
當時我們進口的產品稅收繳款書已經認證了,成了留抵稅額,還可以退嗎?
成為留抵稅額是可以退的,如果已經抵扣過就不行