你好,同學 支付境外的費用,需要代扣代繳增值稅,這個沒問題。 你這里只有咨詢服務,應該是你稅務局只核定了這個。
老師好,我公司一般納稅人,現在跟境外一企業合作,今天支付了5000美金的服務費給他們。我公司需要代扣代繳企業所得稅和增值稅嗎?如果需要代扣代繳,流程怎么操作
境內單位和個人接受境外單位和個人的應稅服務,需要代扣代繳增值稅給稅局,境內單位可以抵扣進項,那個單據叫什么?有沒有模板可以給我看看
老師請問剛剛咨詢您的進口軟件代扣代繳申報的問題,是不是在電子稅務局一我要辦稅一稅費申報及繳納一其它申報一通用代扣代繳、代扣代繳稅款報告表里填寫啊?因為沒有在其它申報里找到代扣代繳所得稅/增值稅
老師您好,有個事沒搞明白:國外中介介紹客戶租我們的船,我們付給國外中介傭金,這為什么需要代扣代繳增值稅呢?境外單位或者個人向境內單位或者個人銷售完全在境外的應稅服務不是不用繳納增值稅嗎?介紹客戶的勞務服務不是都在境外嗎?不屬于這個條例嗎
老師好,為什么在電子稅務局上代扣代繳增值稅,我們付境外傭金,需要代扣代繳增值稅,為什么征收品目只有咨詢服務?其他什么都沒有?
你好,題目是這么說的,在設備使用后第四年預計進行一次改良,估計改良支出80萬元分兩年平均攤銷。使用后第四年,為什么支出會發生在第五年和第六年年末呢。為什么不是在第四年和第五年年末呢
老師,小規模沒有進項發票怎么記賬,實際是老板幫朋友開的小額,賬務處理怎么弄發票是肯定回不,不做成本么?還是隨便做了年報時候再調整?
齊老師,你好,我們公司現在有個情況,客戶要我們生產一個產品,這個產品要開模,于是我們和客戶協商模具費由客戶出,等達到一定的業務量,我們返還模具費,然后我們去找供應商,和供應商簽訂了一份模具合同,我們付錢給供應商,采購到一定量,供應商返還我們模具費,這種復雜的業務票要怎么處理,會計分錄該怎么做
老師,我們是商貿公司賣水果的,當時在農戶手里收的15019斤蘋果,賣了13448斤,損耗1571斤,這1571斤做成本可以不,金額2906元,目前是在去年12月已經做成本里了,但損耗這2906元沒有單獨做賬,這個怎么補,補到今年1月份或者3月份可以嗎?科目怎么做哈,
您好,a105000表格里第18行利息支出,是不是如果利息支出是向銀行貸款產生的利息就可以不填數據了
老師請問交易性金融資產的賬面價值 是只要公允價值變動就考慮公允價值變動損益么 還是只有年末才考慮呀
老師,會計學堂之前有個林久時老師專業講建筑行業的,現在還有哪位老師在講哈?
高新技術產業需要滿足哪些條件?享受哪些稅收優惠政策
老師外貿公司,在企業所得稅匯算清繳的時候匯兌損益,怎么算
生產企業,生產胚布,打板費如何做分錄,
那我是需要找稅務局對嗎
咨詢稅務機關核實一下