小規(guī)模納稅人或者是個體戶,增值稅2022年4月1號到12月31日免稅,開再多都免稅,只要不超過500萬都不會被認定一般納稅人。
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會計計提的應發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發(fā)票格式要求
你好,說是開超了180萬,這后面怎么弄啊,要不要緊啊
因為500萬元以下增值稅是免的,但是每個月超過定額是需要繳納個人所得稅的,你們老板是一定是兩個稅種都不想交,所以把額度控制在180。
開超沒關系,去交個稅就行了,個稅的稅負也很低。
老師你好,這個在那邊查每個月核定收入是多少啊,想控制額度,我也不懂。老板也不懂,這個180是前臺收銀開的
你們季度開了多少 180萬 還是全年 每個月超過定額需要去稅務局交稅 一般是季度超過30萬 就要交個稅了
你好,是季度開了180萬,這個個稅大概要交多少錢啊
季度開180萬,開的太多了,增值稅免,你的個稅你要去看一下,你們當?shù)氐男袠I(yè)稅負率基本上在一個點左右。
你好,是繳180*0.01的個稅嘛
首先你這一百八十百分之百超過稅務局給你季度核定的數(shù)字,具體你們餐飲業(yè)的行業(yè)的征收率是不是1%,你要去稅務局前臺咨詢,基本上是1%左右。
你好,經(jīng)過查詢今年開票1-6月份開了300萬,這個不夠開怎么辦呢
你的意思說你的餐飲服務開具發(fā)票金額較高,你可以重新再注冊成立一個個體戶,申請核定征收,這樣就可以把收入給平衡掉。