學員你好,題目有點問題,建議上傳圖片
414日.向雪蓮工1銷售K產品40單位售價290兒增值積根物100款項已存人銀、(20日.用銀行存款支付產品銷售運輸費0幾(含稅取得增值稅普通發票)6231日1.向立偉工廠銷售護產品1001、單位售價600元增值稅積期7800元JK產品10件.單位售價250兒.增值稅稅額6500元款項已有人銀行,7.25日.收到前進工檢還的JP產品貨款13560元,已有人銀行。8.28日、向虹衛工銷售903材料100F克,單位售價20元,增值稅稅額260元。款項存人銀行。931日.結轉本月產品銷售成本。其中JP產品單位生產成本320元:JK產品單位生產成寫分錄
6231日1.向立偉工廠銷售護產品1001、單位售價600元增值稅積期7800元JK產品10件.單位售價250兒.增值稅稅額6500元款項已有人銀行,8.28日、向虹衛工銷售903材料100F克,單位售價20元,增值稅稅額260元。款項存人銀行。寫分錄
23日,向立委工廠銷售gp產品100件,單位售價600元,增值稅稅額7800元JK產品200件,單位售價250元,增值稅稅額6500元,款項已存入銀行
23日.向立偉工廠銷售JP產品100件單位售價600元,增值稅稅額7800元,JK產品200件,單位售價250,增值稅稅額6500元,款項已存入銀行。
23日.向立偉工廠銷售JP產品100件單位售價600元,增值稅稅額7800元,JK產品200件,單位售價250,增值稅稅額6500元,款項已存入銀行。
關于資產清查審計和評估的注意事項,和要的
老師 我們是銷售二手車的公司 現在客戶融資款打入我司賬戶(因為我司在中間作為擔保方,其款項必須打入我司賬戶),然后將其款項轉入車輛的銷售方平賬。 請問融資款打入我公司賬戶 我們應該怎么做分錄呢
老師本來應收賬款是1但是會計記賬成了1.1多記了0.1第二年發現應收賬款多記0.1現在怎么做賬
我們有個客戶是個人客戶,她要求我們開發票開成專票,抬頭是她個人,請問這個可以嗎
老師,政府會計零余額購買固定資產的分錄如何處理
老師請問,有同事報銷沒有發票做賬如下. 借 管理費用 所得稅費—企業所得稅 貸:銀行存款 應交所得稅—企業所得稅 這么做對嗎?那我們公司實際有虧損不用交,那年底這兩個科目怎么處理?
一個公司開票是規定開多少額度嗎
郭老師,問一下,我企業所得稅匯算清繳的職工薪酬,帳套里的貸方金額在匯算的時候調增后,是不是要把帳里的貸方金額也要做以前年度損益
老師請問制衣廠現在是小規模納稅人,想改變成一般納稅人,需要另外建賬,還是就原來的賬接著做
老師,您好!個人出租住房給公司作為員工住宿用,公司需要交印花稅嗎?