你好,對的是的,不合規(guī)的,你這樣沒法抵扣所得稅的。
(實際操作不清楚的勿答)老師,我們是小規(guī)模納稅人,然后是一家勞務(wù)派遣公司。報稅我們是按5個點簡易征收。我們是收客戶的勞務(wù)費,然后員工工資從我們的帳上發(fā)出去的,員工的個稅也是我們自己公司申報的。然后就現(xiàn)在員工工資要怎么做賬呀
老師,有一家公司公戶提現(xiàn)金給員工發(fā)工資,自己做了個工資表,也沒在自然人個稅系統(tǒng)申報個稅,就入成本做賬,是不是不合規(guī)?
老師您好,我是一家小規(guī)模勞務(wù)公司,現(xiàn)在企業(yè)因為沒有業(yè)務(wù),然后每個月沒有發(fā)工資。現(xiàn)在我申報個稅就把之前申報了的人的工資做成零申報報稅了,老師,這樣做合不合適呢
給個人發(fā)的工資,對方不開票也不愿交個稅,公司能不能入成本然后納稅調(diào)增,然后就可以了?也不做工資成本,也不報個稅,公司自己不做成本
老師,請問自己家公司沒有業(yè)務(wù),給一個親戚報個稅5000,但是公戶沒有發(fā)工資,也沒有做賬,有風險嗎?或者換成給法人0申報個稅?
您好,23年做匯算的時候,期間費用物業(yè)費錯誤填到租賃費行次了,當年七月份電子稅務(wù)局已經(jīng)就匯算報表比對過了,跳出了其他的風險提示,也已經(jīng)更正處理過了,今天發(fā)現(xiàn)還有個這個錯誤,當時并沒有跳出這個錯誤的風險提示,不需要再做什么處理了吧?
您好,發(fā)現(xiàn)23年企業(yè)所得稅匯算表,把管理費用物業(yè)費填到期間費用租賃費那個行次里了,不會有什么風險吧
開始機械設(shè)備租賃公司,24年的利潤太高,我暫估成本-郵費,然后25年4月來發(fā)票可以入帳嗎,這樣合法嗎?機械租賃公司的
發(fā)票超過額度怎么申請?zhí)犷~
老師好 請問計提要付給股東的分紅 再支付分紅要怎么寫分錄
社保繳費體現(xiàn)在電子稅務(wù)局里,人事崗位誤增誤減,現(xiàn)在產(chǎn)生2025年1-3月繳費記錄,一定要繳?不繳費會產(chǎn)生什么樣的后果?
老師,注冊公司的實繳驗資款,放在賬戶上最低多少天可以轉(zhuǎn)出去?若是全額轉(zhuǎn)出,怎么做賬?
我在做實操過程中,遇到一個問題,餐飲行業(yè)為一般納稅人,購入農(nóng)產(chǎn)品,取得不征稅發(fā)票,為什么算進項稅額直接是發(fā)票金額乘以0.09,但是入庫成本卻是要除以1.09,他不應(yīng)該是入賬發(fā)票金額嗎
公司就單獨把車租賃給其他公司使用,開發(fā)票怎么開明細
4月份逾期未申報,屬于個體零申報
也就是說只有在個稅系統(tǒng)申報個稅了,申報所得稅時,系統(tǒng)才能帶出工資的金額,否則帶不出是嗎?
也就是說只有在個稅系統(tǒng)申報個稅了,申報所得稅時,系統(tǒng)才能帶出工資的金額,否則帶不出是嗎?
只有申報了工資個稅的,你填寫固定資產(chǎn)職工薪酬明細表,你才可以抵扣所得稅,如果沒有申報個稅的話,稅務(wù)局那邊會有比對的比對不通過你這些沒有申報個稅的是不允許抵扣所得稅的。
老師說的是企稅匯算清繳時,填的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表比對不過吧?
對的是的是這個意思的。