你好,需要經營范圍有提供勞務服務,才可以開具??勞務類發票?
老師,我開具了貨物勞務類發票,沒有找到稅費種認定,需要到大廳補充,營業執照里面有電子設備銷售,我想問一下貨物銷售的稅種是什么呢?
老師,我們是建筑工程施工企業,經營范圍里面有“建筑裝修裝飾工程”,這個是主營,經常要開票。裝飾裝修的品目在諾諾開票上查到是“建筑服務”下面的。但是,我們公司在稅局窗口根據營業執照范圍給出的品目里只有“其他建筑服務”沒有“建筑服務”,那這個大類我怎么選呢?我在稅局代開發票系統里截了一個屏,用紅筆圈出來了,老師您看看,我該怎么選這個大類呢?還有,“貨物或應稅勞務名稱、服務名稱”下面,需要手動寫上品目大類才會最終在發票票面上顯示大類。否則只顯示小類“裝飾裝修”。請問手動寫上去合規嗎?
申報增值稅時,四川電子稅務局提示您已開具貨物勞務類發票,沒有查詢到對應的稅費種認定,請前往大廳補充,請問是什么意思
我們請問下我們公司是建筑公司,經營范圍沒有賣車,然后之前買了一輛五十幾萬的車用了一年賣了44萬,對方要求開發票,現在我有幾個問題(福建廈門) 1.我們可以自己開發票還是要到稅務局代開發票 2.能開專票嗎,還是只能開普票,稅率多少 3.發票的貨物或應稅勞務、服務名稱那一欄怎么寫 4.買車的那方是個人和是公司發票有區別嗎
您開具了貨物勞務類發票,沒有查詢到對應的稅費種認定,請前往大廳補充,這個和經營范圍有什么關系
非同一控制下的企業合并,下列說法中正確的有)。A購買方對合并成本大于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額,合并報表應當確認為商譽B發生的直接相關費用應計入合并成本C購買方對合并成本小于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額,合并報表應當確認為其他綜合收益D企業合并各方合并前后不受同一方或相同多方最終控制
24年單位工程至今未結束一直未開發票,若還未取得發票可5年內調增?
出口企業必須收匯后才能退稅嗎?收匯在外匯管理局操作嗎,還有什么平臺可以操作?
老師,24年多暫估10萬,去年得賬不想動了,報表也不想改了,匯算清繳A105000納稅調增,賬上做調整分錄 借 應付賬款暫估 貸 利潤分配-未分配利潤,其他表還需要動嗎或者還需要那些操作?
老師,已經不在的房子,要怎么不再交房產稅?城鎮土地使用稅還要交嗎?
22年1月1日,甲公司以一批庫存商品(賬面價值1500萬元,公允價值2000萬元)作為對價,從W公司處取得乙公司80%股權,能夠對乙公司實施控制,另用銀行存款支付發行費用80萬元。當日,乙公司可辨認凈資產賬面價值為1600萬元,乙公司除一項固定資產外◇其他資產公允價值與賬面價值相等,該項固定資產的賬面價值為300萬元,公允價值為500萬元。甲公司與W公司不具有關聯方關系。該項企業合并在合并財務報表中形成的商譽為()萬元。不考慮相關稅費。A400B720C60D560
老師,我們是高新制造業,每月發生的研發費用是該先計入研發成本,再結轉到費用類科目嗎
老師,我們是一家電商公司,年銷售額800萬左右,老板聽朋友會計提議: 用員工身份證注冊10家個體戶,每家年開票80萬 利用小規模納稅人增值稅免稅政策 通過微信分賬給各戶主再轉回 聽說最近稅務局在嚴查這類操作,想問: 這種方案實際被查的概率有多大? 如果被查,最壞結果是什么? 有沒有合法合規的節稅替代方案?
老師,請問在建期間沒有收入,所得稅匯算清繳時業務招待費按多少比例扣除
甲公司于2x22年6月30日吸收合并了乙公司,合并前甲公司與乙公司沒有關聯關系。按照合并協議規定,甲公司需向乙公司原母公司支付賬面價值為3200萬元、公允價值為4600萬元的非貨幣性資產,合并中發生法律咨詢等相關費用100萬元。購買日,乙公司可辨認凈資產公允價值總額為4900萬元。參與合并各方在合并前不存在關聯方關系。假定不考慮相關稅費。該項合并對甲公司2x22年利潤總額的影響為()A增加1300萬元B增加140萬元C增加1600萬元D增加1700萬元
我經營范圍里有食品銷售,然后開了大米發票
你好,大米不屬于食品啊 (需要經過加工了才構成食品啊)
但是我已經開過了發票,逾期申報的時候顯示了這個,該怎么操作
你好,需要去稅局大廳補做稅種的認定
稅種認定和經營范圍嗎?增加了稅種認定經營范圍也要增加的嗎?有什么影響嗎?增加稅種認定
你好,是的,是這樣的 沒有什么不良影響啊?
沒有這個稅種怎么能開出來這個大米的發票的
你好,即使沒有這個稅種,不影響在系統開具發票的?
增加這個稅種經營范圍增加的什么,增加稅種和經營范圍需要花錢嗎?
你好,增加稅種和經營范圍,不需要花錢啊
我怎么知道我應該開什么稅種的發票呢?
你好,現在開具發票,就是增值稅這個稅種啊?
沒有這個大米這個類目,怎么在開發票的軟件里有這個選項
你好,需要自己在開票系統里面找到大米所屬大類,然后做相應的選擇?
我下次不開這個稅種了,不想增加稅種和經營范圍,但是上個月已經開過發票了,但是現在申報不了,這個該怎么解決,還是說一定要去增加稅種和經營范圍,增加的稅種和經營范圍是什么
你好,一定要去增加稅種和經營范圍。 增加的稅種:一般貨物的增值稅 經營范圍:大米銷售
老師好,我是屬于文化傳媒公司,這個經營范圍可以增加嗎?對我有沒有影響,直接去稅務主管大廳去增加嗎?這個開發票軟件類目里不是和我經營范圍相關的嗎?我沒有這個大米銷售和稅種,怎么也能開這個發票。
你好,正常情況下,文化傳媒公司,是不能增加大米經營范圍的?