你好 商貿增值稅13% 如果是一般納稅人
老師,我開具了貨物勞務類發票,沒有找到稅費種認定,需要到大廳補充,營業執照里面有電子設備銷售,我想問一下貨物銷售的稅種是什么呢?
申報增值稅時,四川電子稅務局提示您已開具貨物勞務類發票,沒有查詢到對應的稅費種認定,請前往大廳補充,請問是什么意思
請問下實務當中,如果經營一家小型商貿公司,之前都是找代賬公司幫我做賬的,現在不想找代賬公司了,想要自己做,包括報稅等等,具體需要做些什么呢?只購買和銷售一種貨物,從一個地方買了貨物運輸到另一個地方賣掉賺些差價,只有這一個業務
我是軟件服務費行業,但是我的經營范圍里也有銷售業務,登錄電子稅務局里稅種認定里面沒有貨物那項,那我每次申報時,銷售的金額數據就只能填在服務那一列。貨物及勞務那列填不了,我現在怎么弄呢。
您開具了貨物勞務類的發票,沒有查詢到對應的稅費種認定,請前往大廳補充,我開具的內容是勞務-安裝勞務費,需要讓專管員老師添加什么稅種可以呀?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
老師,老板和股東的小轎車加郵費,過路費維修費這些想在公司報銷可以嗎?前提是什么?
老師:稅務局做股權變更是不是等法人賬號
是小規模納稅人。
3%的征稅率 疫情期間開1%
老師,我們開具的貨物銷售類發票,需要到稅務大廳進行補充,我們是服務業,營業執照也有電子設備銷售,只需要去大廳直接認定就行了嗎?稅務大廳認定是認定什么稅呢?增值稅已經認定過了呀
可以的 增加商貿的增值稅稅種
謝謝老師,請問老師,您是會計嗎?還是培訓機構老師呀
不用客氣的 培訓機構的
老師,我想跟您確認下。我已經申報了第三季度增值稅,9月份的發票我在10月份沖紅了,但是10月紅字發票不能沖減9月的藍字發票,所以第三季度是包含了9月已經被沖紅的金額,但是9月金額一加上就超過30萬,要交增值稅和附加稅6千多元,稅務局老師說第四季度負數申報,申報辦理退稅,能退6千多嗎
10月沖紅的發票稅額是負2900多,第三季度因為超過30萬,交增值稅和附加稅6千多。退稅是退多少啊
稅務局跟你說,能退稅就能退稅,我這邊是不能退的。
我知道,稅務局說可以退稅。我就不知道是退多少
退給你們的開的負數發票。
增值稅退的負數發票的稅額。
簡化點說,就是小規模納稅人季度免稅三十萬開超了,該繳稅6千多,一張發票紅沖后不足三十萬還退稅嗎?是全退6千多還是只退紅沖稅額2900呢
只退2900啊,那我們繳了6千多,公司自己負擔3100多啊,哎
你好,只沖你開的負數的發票。