你好 可以的,但是你直接沖管理費用就可以的,不需要通過應付職工薪酬的
老師,計提工會經(jīng)費 借:管理費用 貸:應付職工薪酬-工會經(jīng)費 借:應付職工薪酬-工會經(jīng)費 貸:應交稅費-工會經(jīng)費
收到總工會的退回部分款項應該怎么做分錄啊?原先每月計提工會經(jīng)費:借:管理費用-工會經(jīng)費,貸:應付職工薪酬-工會經(jīng)費,付款時借:應付職工薪酬-工會經(jīng)費,貸:銀行存款
老師,您好,工會經(jīng)費繳納時:借:管理費用-工會經(jīng)費,貸:應付職工薪酬-工會經(jīng)費,借:應付職工薪酬-工會經(jīng)費,貸:銀行存款.成立公會,退回的經(jīng)費怎么做賬?
老師,我繳的工會經(jīng)費是,借:管理費用-工會經(jīng)費,貸:應付職工薪酬,借:應付職工薪酬,貸:銀行存款,今年退回2020,2021兩年的工會經(jīng)費,這分錄要怎么做?
老師 ,收到退回的工會經(jīng)費,這么做賬對嗎?借:銀行,貸:應付職工薪酬-工會經(jīng)費 借:應付職工薪酬 貸:管理費用-工會經(jīng)費
補充上面一下沒有所得稅小規(guī)模的
老師!我們以前年度支付的28萬元房租水電今年做賬沒有所得稅,借方用利潤分配,現(xiàn)金減少了哪里體現(xiàn)出來,具體說明下分錄謝謝
老師,那個應收賬款有有叫張杰這個人兒,然后應付的時候呢,老板叫我充那個應收的章節(jié),然后預收預預收賬款中也有章節(jié)這個人,然后他說就是就這些這些來往來這些科目都有,都相當于都有這個人,我怎么區(qū)分就是快速找著說是呃呃應付的時候走應收呃應收貸方,然后預收賬款的借方就是預付賬款。張杰,我怎么就把它們連接在一起?能就是快速找出來,不出錯
老師,工資表老出不來,我可以當月先0申報嗎,下月倆個月一起申報不,個稅有什么影響不
應收賬款占用資金的應計利息,不應該是利息嗎?為什么等于了機會成本,老師我這邊特別不理解應計利息
老師,給員工繳納社保發(fā)現(xiàn)有養(yǎng)老險 工傷險 和失業(yè)險三種,沒有醫(yī)療險怎么回事,醫(yī)療險必須添加的嗎
固定資產(chǎn)政府補貼需要交稅嗎
土地使用權(quán)的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
當時計提的時候不就從應付職工薪酬科目走的,回來的時候不得走一下這個科目嗎?直接沖管理費用,是紅字沖,還是做反向分錄呢
這個是當時計提的,你現(xiàn)在退回來,是可以直接走管理費用的
哦哦哦,可以不通過應付職工薪酬唄?那是紅字沖減,還是做個反向分錄呢
可以的,你如果通過應付職工薪酬也是可以的,就是原路返回的