你好 計(jì)提工會經(jīng)費(fèi)的分錄是 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi) 不需要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)科目核算的
請問老師,工會經(jīng)費(fèi)6月計(jì)提,借:管理費(fèi)用~工會經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬~工會經(jīng)費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬~工會經(jīng)費(fèi) 貸其他應(yīng)付款~工會經(jīng)費(fèi) 等7月繳納時借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款。是不是太繁瑣了?
老師,計(jì)提工會經(jīng)費(fèi) 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-工會經(jīng)費(fèi)
老師,您好,工會經(jīng)費(fèi)繳納時:借:管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi),借:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi),貸:銀行存款.成立公會,退回的經(jīng)費(fèi)怎么做賬?
計(jì)提時,借,管理費(fèi)用\\職工工資\\工會經(jīng)費(fèi),貸,應(yīng)付職工萬薪酬\\工會經(jīng)費(fèi)對嗎?
老師 ,收到退回的工會經(jīng)費(fèi),這么做賬對嗎?借:銀行,貸:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi)
企業(yè)所得稅匯算清繳審計(jì)發(fā)現(xiàn)有23年的發(fā)票,需要調(diào)整嘛?
是江油黨校嗎?質(zhì)詢會計(jì)
老師呃,預(yù)收賬款和預(yù)付賬款,還有應(yīng)收賬款都有張杰這個人額的業(yè)務(wù)存在,我怎么就用一個科目應(yīng)收賬款把這些往來全部記好,怎么個記法?分錄您詳細(xì)講一下
工商年報中得納稅總額,應(yīng)填應(yīng)交稅費(fèi)的實(shí)繳數(shù)嗎?還是計(jì)提數(shù)?是否包含個稅?預(yù)交的所得稅是否包含在內(nèi)?
補(bǔ)充上面一下沒有所得稅小規(guī)模的
老師!我們以前年度支付的28萬元房租水電今年做賬沒有所得稅,借方用利潤分配,現(xiàn)金減少了哪里體現(xiàn)出來,具體說明下分錄謝謝
老師個稅經(jīng)營所得賬上也體現(xiàn)不了實(shí)際利潤啊
老師,那個應(yīng)收賬款有有叫張杰這個人兒,然后應(yīng)付的時候呢,老板叫我充那個應(yīng)收的章節(jié),然后預(yù)收預(yù)預(yù)收賬款中也有章節(jié)這個人,然后他說就是就這些這些來往來這些科目都有,都相當(dāng)于都有這個人,我怎么區(qū)分就是快速找著說是呃呃應(yīng)付的時候走應(yīng)收呃應(yīng)收貸方,然后預(yù)收賬款的借方就是預(yù)付賬款。張杰,我怎么就把它們連接在一起?能就是快速找出來,不出錯
老師,工資表老出不來,我可以當(dāng)月先0申報嗎,下月倆個月一起申報不,個稅有什么影響不
應(yīng)收賬款占用資金的應(yīng)計(jì)利息,不應(yīng)該是利息嗎?為什么等于了機(jī)會成本,老師我這邊特別不理解應(yīng)計(jì)利息
稅務(wù)申報了工會經(jīng)費(fèi),那怎么寫分錄呢?
你好 計(jì)提的時候 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi) 繳納的時候 借:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款