您好 匯總月銷售費用的時候? 改正的是在三月份
老師,就是會計分錄更正錯誤的會計分錄在填寫科目明細標的時候?qū)Σ簧显趺崔k,比如,借營業(yè)費用貸銀行存款我注銷了,改正為借銷售費用貸銀行存款。這個銀行少的錢是在一月份,更正實在三月份,那匯總月銷售費用的時候,這個是算在一月還是三月,謝謝
老師,就是會計分錄更正錯誤的會計分錄在填寫科目明細標的時候?qū)Σ簧显趺崔k,比如,借營業(yè)費用貸銀行存款我注銷了,改正為借銷售費用貸銀行存款。這個銀行少的錢是在一月份,更正實在三月份,那匯總月銷售費用的時候,這個是算在一月還是三月,謝謝
信和達公司2021年12月末,財務(wù)主管檢查明細賬時發(fā)現(xiàn)如下問題,請根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容,會計進行相應(yīng)的會計處理。1.12月25日,財務(wù)主管發(fā)現(xiàn)行政部購買打印紙,原始發(fā)票顯示2510元,記賬憑證記錄如下:借:銷售費用-辦公費2150貸:銀行存款2150在銷售費用-辦公費、銀行存款明細賬上均登記成2150元,請問:(1)該記賬憑證是否有錯,如有錯,請采用什么方法進行更正。(2)編制正確的會計分錄。
信和達公司2021年12月末,財務(wù)主管檢查明細賬時發(fā)現(xiàn)如下問題,請根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容,會計進行相應(yīng)的會計處理。1.12月25日,財務(wù)主管發(fā)現(xiàn)行政部購買打印紙,原始發(fā)票顯示2510元,記賬憑證記錄如下:借:銷售費用-辦公費2150貸:銀行存款2150在銷售費用-辦公費、銀行存款明細賬上均登記成2150元,請問:(1)該記賬憑證是否有錯,如有錯,請采用什么方法進行更正。(2)編制正確的會計分錄。
老師 請問一下 銀行入息 上一個會計做賬 借 銀行存款 190.88 貸 財務(wù)費用-匯兌損益190.88 (我搜百度說 損益類科目 記賬系統(tǒng)做賬的時候 金額不在貸方體現(xiàn) 正確的應(yīng)該是 借銀行存款190.88 借財務(wù)費用-190.88) 老師 那之前那一筆分錄 怎么更正??
我這個問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發(fā)?
請問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項沒有發(fā)票的沒有調(diào)增可以在今年調(diào)增嗎
老師,幫我看一下這個是屬于小規(guī)模嗎
請問老師,我沒有工作,按次勞務(wù)所得進賬100萬,分兩次支付,現(xiàn)金存款,怎么扣稅?
老師,我們公司打算買一個商鋪,70平方,價值,60萬,是劃算進固定資產(chǎn)還是劃算做房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅?
老師您好,a105080有部分分類不是很準確,沒有納稅調(diào)整項,問題不大吧
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)增加對企業(yè)來說是好事把老師?他的公式怎么算
對。累計分析表格的時候我是記在1月還是3月。錢是在1月出的
就是1月份寫了分錄 3月份又調(diào)整了?
對對對是這樣的
那您正確的分析表格是在1月份