?你好; 你調(diào)整紅沖即可; 你沒有跨年 ; 直接調(diào)整即可; 比如借其他應收款-個人社保? ? ?借管理費用-單位部分社保負數(shù)? ?
老師好,因為接了個之前別人做的賬比較亂,把社保個人部分計入管理費用貸方科目,工資社保不計提,4月我開始做賬,按之前錄入3月期初余額,然后4月我把1到3月發(fā)放工資一筆筆沖紅,把發(fā)工資扣個人社保她入管理費用貸方也沖紅,后按正確的做,最后結(jié)賬發(fā)現(xiàn)利潤表管理費用社保與明細賬不等,該如果處理
老師您好,上個月計提工資的時候,多計提1000,在管理費用、這個月份是做沖減么?怎么做分錄
老師你好,6月份的時候計提社保不小心把個人部分也計提做到管理費用里面了,這個月沖銷重新做還是怎么處理
老師,我們收到了員工的社保退費,2020年10—12月,2021年1—8月,但不是100%退的,像這種的話可以這樣處理嗎?1)把個人承擔的部分做到管理費用,收到的退社保部分全部沖管理費用?2)按照社保給的業(yè)務處理單,單位承擔的沖管理費用,個人承擔的沖其他應付款,沒退的剩余部分怎么處理?
老師你好,你像我這個加計抵減額這一個,我是九月份兒去提,九月份兒提的這個加計抵減額填在了申報表中那個附表四里面。九月份當時我也沒有做分錄,啥也沒做,只是把這個數(shù)直接填到了那申報表里面。這個11月份,現(xiàn)在我想,用一部分,用一部分抵減額,我這個賬怎么處理?怎么著讓它賬和表一致了?
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬購入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發(fā)票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負債表和利潤表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對方來給我們的發(fā)票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
把需要扣除的社保個人部分的金額紅沖掉是吧
你好; 是的。 直接調(diào)整即可? ?
好的謝謝老師
不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價??
老師,那個應付職工薪酬社保費這個科目還有余額怎么沖銷呢
?你好; 我看看之前分錄? ? 。? 意思是借管理費用貸應付職工薪酬 ; 這個金額是 合計金額 是嗎? ?
是的,是合計金額
這個金額里面是包含的個人社保部分的
?你好; 那你就紅沖之前計提分錄。? ?借貸方不變; 金額負數(shù)紅沖? ?
然后再重新做正確的憑證是嗎
?你好; 是 。 紅沖了 在做正確分錄和金額即可? ?