不需要,只賬務處理做進項轉出就可以
老師,我公司是外貿公司,由于會計在認證增值稅發票的時候應退稅認證,卻弄成抵扣認證了。因為是五月份認證的,已經無法退回所屬期,只能做進項稅轉出,再找稅務部門在異地協作平臺上做增值稅進項轉出,申請開具增值稅抵扣憑證進項稅額轉出情況核實函,然后根據操作步驟說是一周左右發票信息會自動轉過去,至于稅務部門怎么操作,稅務老師也不清楚,請問這種情況遇到過嗎?怎么處理
我想問下出口企業不申請退稅進項要認證嗎 認證進項是不是我們平時認證發票一樣呢,還要在申報月份做進項轉出免抵退稅不得抵扣進項稅額那里轉出,出口免退稅要認真進項嗎
老師,請問下我們公司申請增量留抵稅額退回來了,是不是要在發票認證平臺上操作進項稅額轉出?
請問老師,有專票認證錯了,要做進項轉出的話是不是在申報表里面填上需要轉出的金額就行了?還需要在認證平臺操作什么不呢?
老師,我上個月認證的發票,銷售方這個月沖紅了,我申報的時候進項稅額轉出,我再抵扣認證平臺需要操作什么嗎?
#提問#老師,我們公司工抵房拿回來的房子,現在產權歸公司,開發商給公司只能開普票,不能開專票嗎?那這個房子賣的時候我的增值稅就損失了嗎?
是不是2013年以前注冊的公司全部都已經實繳了?
老師,補交去年的房產稅,滯納金會計分錄。補交當年的房產稅,滯納金會計分錄分別怎么做
老師,請問下合同負債產生的違約金是進相應商品的成本還是進營業外支出
老師,我們公司賣貨給A公司,A公司是要出口的,但是當時A公司沒有出口資質,就找我們老板說借用我們公司出口。 后面老板就幫他們用我們公司報關出口了,那個貨款呢又是美元轉到他們A公司的, 這樣的情況能退稅嗎
老師您好,我的科目余額表應交增值稅銷項稅借方有余額0.02元,這個我查出來是2023年2季度繳納的時候多交了0.02元,但是不知道為啥我的銀行賬又是平的,老師這個應該怎么調整合適呢
老師,我們酒店是一般納稅人,搭建了一些小規模的公司(其中有個物業公司),把保潔人員和維修人員分到了物業公司,我現在物業公司給酒店開票,具體怎么開? 需要在電子稅務局的具體操作步驟,還有選的稅收分類編碼,每個月主要就是保潔和維修,這個月需要給開保潔費發票(因為沒發生維修) 我選的這個編碼對嗎?
請問工資能用一般戶發嗎?
去年繳納的所得稅達不到稅負率,稅務局讓補繳,是在匯算清繳的時候調整費用嗎,調整的費用有什么要求嗎
老師:我們是一家私立醫院,病人就餐免費,還需要交增值稅嗎?該怎么做會計分錄?
好的,謝謝
不客氣的,麻煩給老師五星好評,謝謝。祝你工作順利!