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不考慮其他,只是單純把期末的應付賬款和其他應付款放到未分配利潤,然后和期初未分配利潤差34840.21,怎么調

不考慮其他,只是單純把期末的應付賬款和其他應付款放到未分配利潤,然后和期初未分配利潤差34840.21,怎么調
2022-07-15 11:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-15 12:10

你好,直接把應付和其他應付調減,未分配利潤調增,對應利潤表也調一下就可以了,調整之前的數據有嗎

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快賬用戶3629 追問 2022-07-15 12:38

我直接把他調了放到營業外收入彌補以前年度虧損,然后未分配利潤不就對上了

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齊紅老師 解答 2022-07-15 12:42

可以的,或者可以理解為債權人放棄應收款項,作為企業的營業外收入,這樣數據也可以調到你想要的結果

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你好,直接把應付和其他應付調減,未分配利潤調增,對應利潤表也調一下就可以了,調整之前的數據有嗎
2022-07-15
你好,那你就把這兩個科目放在借方,貸方去沖掉,管理費用或者是銷售費用。
2022-04-26
您好,這是負債表和利潤表的勾稽關系,只要分錄直接用未分配利潤就會導致勾稽不上,不是我們的分錄或報表不對,需要把這個未分配利潤0.01直接加在期初(負債表)
2025-02-14
?你好 ;? ?你是要把利潤減少 還是干嘛? ??
2022-04-27
你好 調的原因是什么呢? ?一般不會
2023-03-07
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