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調報表,把期末應付賬款537264.55其他應付款730592.09,調到未分配利潤,期初不動的話,怎樣能使年末減年初還等于本年利潤,不考慮賬,單純就是報表的邏輯關系

調報表,把期末應付賬款537264.55其他應付款730592.09,調到未分配利潤,期初不動的話,怎樣能使年末減年初還等于本年利潤,不考慮賬,單純就是報表的邏輯關系
2022-04-26 11:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-26 12:02

你好,那你就把這兩個科目放在借方,貸方去沖掉,管理費用或者是銷售費用。

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快賬用戶3922 追問 2022-04-26 12:03

就是管理費用或者銷售費用加一筆這倆合計是嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-26 12:08

對的是這個意思,就是說讓你沖減費用,你沖減了費用以后呀,你的費用票就少了,相當于。

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快賬用戶3922 追問 2022-04-26 12:09

不可以不動利潤是吧

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齊紅老師 解答 2022-04-26 12:13

嗯,你無論如何都會牽扯到利潤的。

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你好,那你就把這兩個科目放在借方,貸方去沖掉,管理費用或者是銷售費用。
2022-04-26
你好,直接把應付和其他應付調減,未分配利潤調增,對應利潤表也調一下就可以了,調整之前的數據有嗎
2022-07-15
您好,這是負債表和利潤表的勾稽關系,只要分錄直接用未分配利潤就會導致勾稽不上,不是我們的分錄或報表不對,需要把這個未分配利潤0.01直接加在期初(負債表)
2025-02-14
是的,調整了這個就會勾稽不到的
2020-12-24
你好,不用修改的,可以忽略這個差異。
2022-03-22
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