你好,同學。 借 其他應收款 貸 其他應付款 利潤分配 借 利潤分配 貸 其他應收款 其他應付款 是直接這樣處理,差額作為資本公積人
老師你好,A公司需要合并到B公司,A公司的期末余額是:其他應收款1999.97元,其他應付款:604493.48,利潤分配-未分配利潤:-602493.51,請問A公司和B公司應如何填寫分錄
您好,想咨詢你個事情 我公司要注銷了,我公司有倆個股東,未分配利潤743310 a占30%b占70%然后給a錢 分錄借利潤分配743310 貸 應付股利 a 222693 應付股利 b 519617 然后借 應付股利a 222693 實收資本a 4500000 貸 其他應收款 a3900000 應收利息a 2100000 銀行存款 612693 錢已經給a付過去了,然后我們又查了下賬,發現未分配利潤只有363360.22,a應得109008.07 ,但錢是要不回來了,賬怎么辦
老師 a公司應收b一筆其他應收款款 現在由c公司代替b公司付給a公司 但是未實際付款 那我需要寫會計分錄嗎?
老師,請問實收資本A公司貸方1620萬,B公司貸方180萬,盈余公積貸方170萬,利潤分配-未分配利潤貸方600萬,其他應收款A公司借方2570萬,公司注銷后只有這4個科目有余額,如何做賬讓科目余額為0
老師請問現在有A 和B兩家公司,分別有在其他應收款下掛賬應收李某4000元,現在老板要把在A公司掛賬的4000元統一轉到B公司里掛賬,等于A公司清0無掛賬了,統一在B公司里掛了8000元的其他應收款,請在A公司如何做分錄,B公司又如何做分錄嗎謝謝
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?