同學(xué)你好 未開票收入紅沖就可以了 2.你開通負(fù)數(shù)申報(bào)了嗎
老師我想問一下資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)和稅務(wù)局上不一樣怎么辦?我接手前任會(huì)計(jì)的賬,他有些科目數(shù)額不對(duì)。9月份應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅貸方余額為24953.54,稅務(wù)局上10月繳納9月增值稅是53901.89,我就納悶了怎么會(huì)差這么多,因?yàn)槲覀兠總€(gè)月都是正常繳稅,按道理不會(huì)出錯(cuò),每個(gè)月就是開多少發(fā)票算多少銷項(xiàng),抵扣多少進(jìn)項(xiàng)就算多少進(jìn)項(xiàng),并且進(jìn)項(xiàng)票也是跟著成本走的,勾多少進(jìn)項(xiàng)就代表多少成本。 我我本來想記入以前年度損益調(diào)整,然后多記一個(gè)應(yīng)收賬款,這樣的話銷項(xiàng)稅不就是多了嗎?然后應(yīng)收賬款的話,如果他比我們公司真正的應(yīng)收多的話,我考慮提一個(gè)這個(gè)壞賬準(zhǔn)備把它盡量沖平但是我不知道這么做對(duì)不對(duì)。 或者我看到有些簡(jiǎn)單粗暴的直接調(diào)整當(dāng)月無稅收入多記一個(gè)銷項(xiàng)?求老師解惑,感謝
老師我想問一下資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)和稅務(wù)局上不一樣怎么辦?我接手前任會(huì)計(jì)的賬,他有些科目數(shù)額不對(duì)。9月份應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅貸方余額為24953.54,稅務(wù)局上10月繳納9月增值稅是53901.89,我就納悶了怎么會(huì)差這么多,因?yàn)槲覀兠總€(gè)月都是正常繳稅,按道理不會(huì)出錯(cuò),每個(gè)月就是開多少發(fā)票算多少銷項(xiàng),抵扣多少進(jìn)項(xiàng)就算多少進(jìn)項(xiàng),并且進(jìn)項(xiàng)票也是跟著成本走的,勾多少進(jìn)項(xiàng)就代表多少成本。 我我本來想記入以前年度損益調(diào)整,然后多記一個(gè)應(yīng)收賬款,這樣的話銷項(xiàng)稅不就是多了嗎?然后應(yīng)收賬款的話,如果他比我們公司真正的應(yīng)收多的話,我考慮提一個(gè)這個(gè)壞賬準(zhǔn)備把它盡量沖平但是我不知道這么做對(duì)不對(duì)。 或者我看到有些簡(jiǎn)單粗暴的直接調(diào)整當(dāng)月無稅收入多記一個(gè)銷項(xiàng)?求老師解惑,感謝
老師,我們之前月份進(jìn)行稅多,全認(rèn)證了。然后把多出部分做了銷項(xiàng)的未開具發(fā)票收銷項(xiàng),這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅少,需要把之前做的轉(zhuǎn)回去,這個(gè)月在:未開具發(fā)票填負(fù)數(shù)就行嗎
老師,我們4月銷項(xiàng)少,進(jìn)項(xiàng)多,我紅色部分是4月多出的進(jìn)項(xiàng),當(dāng)時(shí)全部認(rèn)證了,但是稅務(wù)局不讓留底,就做成了未開票收入,進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)就平了。6月我們銷項(xiàng)多,進(jìn)項(xiàng)少,需要把之前做的:未開票收入沖回,我該怎樣再報(bào)表填? 2:我先試著在圖二填了4個(gè)數(shù)據(jù)的負(fù)數(shù),但是提醒不通過,
老師,我們是賣汽車的,之前一般納稅人不能留底做了很多無票收入,2月我們沒開票出去但收到了銷售折讓發(fā)票,需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我用無票收入沖掉了,現(xiàn)在顯示本年收入是負(fù)數(shù),會(huì)有影響嗎?稅務(wù)局會(huì)查嗎
老師,我是河南人,現(xiàn)在在新疆工作,我中級(jí)會(huì)計(jì)證要掛出去,人家問我繼續(xù)教育了沒,繼續(xù)教育在哪啊,
業(yè)務(wù)費(fèi)24582.78元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)際發(fā)生額60%后是14749.67,和營(yíng)業(yè)收入千分之五是13540.43,這個(gè)是最后怎么調(diào)整?
老師,銷售員在填社保時(shí)屬于管理崗還是操作崗
稅務(wù)連續(xù)三年A級(jí)納稅人,銀行資訊證明近一年的3A級(jí),企業(yè)三年都盈利,在哪里查3年A級(jí)納稅人
咨詢你個(gè)問題,固定資產(chǎn)清理就是我有一個(gè)客戶,他把他的整個(gè)工廠轉(zhuǎn)讓給別人了,就是沒有多少系統(tǒng)地算哪個(gè)東西轉(zhuǎn)讓給他多少錢,是統(tǒng)一打包十幾萬。我現(xiàn)在要處理這個(gè)固定資產(chǎn)清理,什么情況下,這個(gè)固定資產(chǎn)清理會(huì)變成我的支出啊
老師,我們簽訂了300萬合同,完成了200萬,因?yàn)閷?duì)方的原因現(xiàn)在要解約,對(duì)方要我們補(bǔ)印花稅,合理嗎?
請(qǐng)問老師怎么查知識(shí)產(chǎn)權(quán)實(shí)繳到位了沒有
老師:發(fā)現(xiàn)2017年以后開的進(jìn)項(xiàng)專票,沒抵扣,也沒入賬,怎么樣處理。
老師,假如工資6000,社保500,個(gè)稅15,這個(gè)個(gè)稅15包含在工資6000里面,對(duì)嗎,工資6000假如是2月工資,3月發(fā)放,申報(bào)期是4月嗎,這個(gè)15是扣2月工資對(duì)嗎
工商年報(bào)用誰的身份登錄?
這樣填報(bào),表圖二表5也代不出數(shù)據(jù),圖一是主表
沒有,該怎樣弄?
1、未開票收入紅沖,怎樣做? 2.你開通負(fù)數(shù)申報(bào),怎么做
同學(xué)你好 借應(yīng)收負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 貸銷項(xiàng)負(fù)數(shù) 去稅局大廳開通