發(fā)票開錯了,同學,如果確實屬于以前的業(yè)務,只有去稅局解釋后申報。
我公司是小規(guī)模納稅人,開票的時候是按1個點的稅率開,申報增值稅的時候顯示的不含稅收入是一個點的收入,后面顯示的稅是3個點的稅金,本季度不交稅,這樣合理嘛
小規(guī)模納稅人二季度專票增值稅應為3但是有部分開為了1申報的時候是按票面收入3的稅率算的實際上比開的1多了3個點做分錄多出的兩個點怎么做呢?按收入申報對嗎
老師,你好,請問一下。我是小規(guī)模納稅人,二季度開專票三個點,然后沖紅了部分一點的專票,但是稅務申報的時候為了實際要交兩千多的稅倒退了我的收入來申報,和我的實際賬務對不上,這個賬務怎么處理?
3%的小規(guī)模納稅人按1%的普票季度30萬免增值稅的會計分錄如何做?申報表上是免稅稅額是按3%計算出來的,在實際報稅申報表上是3%計算出來的稅額,而開票開的是1%的普票怎么入賬
老師,我是小規(guī)模納稅人,本月開了38萬的專票3個點的,全額按3個點交,另外本季度還收到12.99的個稅返還手續(xù)費,我在申報增值稅申報表的時候應該怎么填,我是按1個點計算的
微信有許多支出帳單咋不顯示
老師你好,我們是4s店,采購整車的時候有返利補貼,列如,139800-20000返利補貼 廠家給我們開票119800 這臺車,我們銷售給公司開專票119800 完后這2萬要退給開專票的這家公司, 2萬元錢的補貼到我們賬了,我們要退給開專票的這家公司,是不是退的時候我們要收這2萬元的稅點呢
老師好,我是總公司的分公司,2024年二季度給總公司的利潤表產(chǎn)生企稅了,實際沒產(chǎn)生,2024年4季度把這部分利潤補上了,有企稅,未交。2025年4月,總公司匯繳,分攤給我公司應納稅額,不包括我公司2024年4季度的企稅,這種情況,我怎么報我單位的企稅。感謝老師
新開了一家律師事務所,合伙企業(yè),需要申報哪些稅,怎么申報
我們公司領(lǐng)導的家屬,這個家屬不是我們公司的員工,但是這個家屬想讓我們公司給他代交保險,這樣合法嗎
年報的營業(yè)收入是不是跟第四季度申報收入要一致,有一次處置固定資產(chǎn),我們是計入營業(yè)外收入了,跟企業(yè)年報匯算里的收入對不上,系統(tǒng)是計入營業(yè)收入那欄了,是否需要調(diào)整
個人經(jīng)營所得忘記申報了,帶什么資料去報啊
咨詢服務可以開6個點的專票對嗎?一般納稅人
老師,這個表有12個月,請問怎么匯總到一個總表,每個月每個人一個一個項目加太麻煩了,有什么方法呢?
填企業(yè)匯算里主表里的營業(yè)收入,提示跟增稅做對比,發(fā)現(xiàn)增稅比營業(yè)收入多1200,這個1200是個稅退手續(xù)費時填報的,帳務處理是放在營業(yè)外收入,那肯定對不上啊,這怎么處理。