你是不想盈利嗎?但是事實上就是多算費用了啊
老師,請問實際工作中,之前錯誤的將費用計入管理費用借方了,往后月份發現不對,又直接做了一筆分錄,貸記了管理費用, 我在月底結轉時發現,憑證沒有問題,但是系統打印的余額表中管理費用的數據沒有減掉剛剛貸方的數,而本年利潤數據中已經把管理費用數減掉了,這該怎么辦,怎么填利潤表?
老師,我二月份應計入長期待攤卻計入管理費用,我四月份兒在借方記管理費用沖紅了,借方也計入了長期待攤,這樣一結轉損益我打出來二季度報表呢,報表是盈利的,實際上應該是虧損的,那么我在六月份我再怎么調整,我四月份兒的憑證?
老師,我二月份應計入長期待攤卻計入管理費用,我四月份兒在借方記管理費用沖紅了,借方也計入了長期待攤,這樣一結轉損益我打出來二季度報表呢,報表是盈利的,實際上應該是虧損的,那么我在六月份我再怎么調整,我四月份兒的憑證?老師,我能不能把四月份兒做的那個調整的憑證,都沖了,就是借長期待攤沖紅,然后借管理費用藍數這樣六月份兒呢,我重新再做一個調整的憑證:借:長期待攤貸:管理費用,這樣呢,在結轉損益的時候就是虧損的啦,這樣可以嗎。
老師,我二月份應計入長期待攤卻計入管理費用,我四月份兒在借方記管理費用沖紅了,借方也計入了長期待攤,這樣一結轉損益我打出來二季度報表呢,報表是盈利的,實際上應該是虧損的,那么我在六月份我再怎么調整,我四月份兒的憑證?老師,我能不能把四月份兒做的那個調整的憑證,都沖了,就是借長期待攤沖紅,然后借管理費用藍數這樣六月份兒呢,我重新再做一個調整的憑證:借:長期待攤貸:管理費用,這樣呢,在結轉損益的時候就是虧損的啦,這樣可以嗎。
二月份支付了今年一整年的房租,金額529000,對方發票年底才會開過來。 所以我入賬的時候, 借:預付賬款,貸:銀行存款 然后攤銷一、二月的租金, 借:管理費用-租金 貸:長期待攤費用-租金 等后期發票到了,再沖預付 借:長期待攤費用-租金 貸:預付賬款 麻煩問一下老師這樣操作寫分錄可以么? 這樣操作后,發票沒到的話,長期待攤費用就是在貸方,填寫資產負債表的時候改如何填寫
老師公司開展有獎銷售 顧客中獎了100不交偶然稅 能不能通過其他方式 不安偶然所得?
老師,那如果簽訂房租合同,是不是寫建筑面積和總價就好了,單價不要寫?
老師 公司進行有獎銷售 顧客中獎100元商品 個人不交偶然所得咋辦?
員工公積金繳費基數怎么計算
有銀行存款余額調節表模板嗎
您好,小規模納稅人收到上游的發票,(上游沒有提供出庫單),再把貨賣給下游,并開具發票給下游。 做會計憑證時,附件可以只用進項和銷項發票,及銀行回單嗎?不附出庫單.合同嗎? (能附的資料只有發票、銀行回單,合規嗎)
給別人做了幾套禮服發票開什么
代繳公司主體是什么,有模板嗎
老師你好,請問今年的繼續教育什么時候能開始學呢?影響今年的中級考試嗎。山西運城的
您好 秋林格瓦斯的稅務編碼是多少