同學(xué)你好 增值稅是不用計提的 附加稅計提是 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費
在建工程收到貸款利息收入,現(xiàn)金流指定到哪
麻煩老師看看我們企業(yè)的稅負率: 不含稅全年營業(yè)收入:15950866.42 增值稅:68195.41 附加稅:7634.63 所得稅預(yù)算:16918.86。麻煩老師算一下稅負率情況。
我們小規(guī)模的,從公戶付了1W從一家一般納稅人購進了一批貨,之前談的不含稅,現(xiàn)在要票,對方要求補13%的稅點,我們小規(guī)模3%,補13%點很吃虧,現(xiàn)在能怎么辦?
老師,我們預(yù)交水費2000,是不是要做預(yù)付賬款?但是發(fā)票就是預(yù)交水費項目。我到時候用什么票據(jù)沖預(yù)收?
老師代理業(yè)務(wù)怎么設(shè)置開票權(quán)限,步走麻煩說一下,謝謝
老師好,附加稅這塊稅率是多少?
老師,你好,請問我做賬計提了1600249.84元,然后,我將未票收入開票1376146.79元,還有224102.05元未開票,然后我做賬時,未開票收入開票了,不是就要沖銷掉,可是我的開票金額和T3賬上的收入對不上 開票金額比賬上的收入多1152043.74元
要付個人稿酬19161.3,是不是減去個稅后的金額報給對方開票?19161.3要付多少個稅哈?是怎么算的?
老師您好,請問企業(yè)做年度匯算清繳的時候,稅金及附加是包括那些,要不要加上個人所得稅
老師好,借款付的利息(投資公司)在匯算時是要調(diào)增的對吧,有合同,但利率肯定高于銀行很多。
現(xiàn)在我的問題是 沖紅發(fā)票已經(jīng)繳納了增值稅 我現(xiàn)在新開一張專票 直接從沖紅發(fā)票繳納的增值稅抵扣了!我現(xiàn)在憑證怎么做?分別是新開發(fā)票的和之前繳納了的增值稅發(fā)票用不用做結(jié)轉(zhuǎn)?兩張憑證怎么做!
直接原分錄負數(shù)紅沖 當月沖減的不用結(jié)轉(zhuǎn)
您怎么沒看明白??我是跨月紅沖了!所以繳納了這張作廢發(fā)票的增值稅!!這筆增值稅沒有退回,我這次又新開了一張專票沒有繳納增值稅!因為已經(jīng)用沒退回的增值稅給抵了!!明白了嗎老師?我現(xiàn)在的問題是我新開這張發(fā)票憑證怎么做?我那筆沒退回的增值稅我要不要結(jié)轉(zhuǎn)在賬目里更清晰每次抵扣!
同學(xué)你好 這個直接原分錄負數(shù)紅沖就可以了呀 申報的時候也是按照沖減后的申報 哪里不明白
是沖紅了,但是因為跨月增值稅產(chǎn)生了就繳納了呀!我現(xiàn)在的問題是這繳納了的增值稅在我后期開票繳納增值稅時直接被抵扣了,我這憑證怎么做???沒有從銀行存款出!這筆繳納的增值稅我要不要做個結(jié)轉(zhuǎn)憑證??兩個問題!
同學(xué)你好 第一個藍字發(fā)票的分錄咋做的
借 主營業(yè)務(wù)收入,借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額。貸 銀行存款 。 沖紅的發(fā)票就是度數(shù)。 我現(xiàn)在的問題是繳納了的增值稅在我后期開票繳納增值稅時直接被抵扣了,我這憑證怎么做???沒有從銀行存款出!這筆繳納的增值稅我要不要做個結(jié)轉(zhuǎn)憑證??兩個問題!
同學(xué)你好 其他的不用做的 后期開藍字發(fā)票的時候又沖抵了
您的意思是不用做結(jié)轉(zhuǎn)那筆多繳納的增值稅?我現(xiàn)在后期開的專票增值稅是直接被抵扣了,那我這張憑證該怎么做呢,因為正常借方中還有應(yīng)交稅費銷項稅的。
對的 這個月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅就結(jié)轉(zhuǎn)了
我沒太明白老師您說的這個月底就結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。。我要做張憑證結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?這張抵扣了增值稅的專票憑證還是正常按照我上面說的,借 主營業(yè)務(wù)收入,借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額。貸 銀行存款 。這樣嗎?
?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 上面是月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄 你借方銷項稅月底結(jié)轉(zhuǎn)的時候 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
老師,我這邊沖紅的專票沒有進項,后期新開的專票也沒有進項。那我理解您的意思是下面三個憑證,您看對么?我覺得我理解的不太好,麻煩您了。 1.在沖紅當月做個結(jié)轉(zhuǎn)多繳增值稅憑證如下。(銷大于進) 借 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 2.后期新開專票正常做 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 3.繳納增值稅憑證。(實際是直接從之前繳納的增值稅中抵扣了) 借 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
同學(xué)你好 這樣做就可以的
老師我不明白的點是下面這3個,您看對么。 (1)1和3中應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅都是在借方。 (2)2和3 中應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項都在貸方。 (3)1中的應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅自己單獨在貸方。
看你上面的分錄是這樣的
我這邊沖紅的專票沒有進項,后期新開的專票也沒有進項。那還是按照上面那三張憑證做嗎老師?貸方科目重復(fù),借方科目也是重復(fù)的。您能幫我列出來我這種情況的三張憑證嗎? 這是最后一次提問機會,麻煩您一定告知對應(yīng)我這種都沒有進項情況的結(jié)轉(zhuǎn)多繳增值稅憑證,后期新開專票憑證,繳納增值稅憑證(實際沒有從銀行存款出,而是沖紅專票繳納的增值稅,從中抵減了)。
這個紅沖的只要紅沖了收入銷項然后月底結(jié)轉(zhuǎn)了就可以了 其他的真的不用做 上面的分錄我給你寫了