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老師,如果一般人的這個月銷項稅額是100,進項稅額是150,有10%的進項加計抵減,那這個月留抵的稅額是不是100-150-150*10%=65呀

2022-07-14 13:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-07-14 13:44

你好 ;? ?你現在是想問什么? ?

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快賬用戶6226 追問 2022-07-14 13:44

想問最后的留抵稅額是多少

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齊紅老師 解答 2022-07-14 13:45

?你好;? 是的; 就是留底 65金額的

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你好 ;? ?你現在是想問什么? ?
2022-07-14
簡易計稅直接交稅,不得抵扣進項
2023-06-04
你好,結轉銷項稅額、進項稅額? 結轉進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅55 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額?50 應交稅費—增值稅加計抵減  5  結轉銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額?150 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅?150
2021-04-12
你好, 結轉銷項稅額、進項稅額 結轉進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 結轉進項稅轉出時 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 1) 如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 2) 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-02-07
做分錄的時候這個加計抵減的金額是50
2022-04-13
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