做分錄的時(shí)候這個(gè)加計(jì)抵減的金額是50
我們是一般納稅人,適用加計(jì)抵減10%政策,這個(gè)月的銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額和加計(jì)抵減額的和,所以這個(gè)月不用繳納增值稅,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月用來(lái)抵減銷項(xiàng)稅額的這部分加計(jì)抵減額需要做分錄嗎?
老師,對(duì)于倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)50%銷售額那個(gè)月就可以加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)票,那要是下個(gè)月又達(dá)不到了,就不能加計(jì)抵減,然后過(guò)幾個(gè)月又夠了,又能加計(jì)抵減了么,那要是一年沒作加計(jì)抵減,到年底再統(tǒng)計(jì)全年達(dá)到了,再加計(jì)抵減這樣可以么,還有就是裝卸費(fèi)用應(yīng)當(dāng)也可以加計(jì)抵減吧
老師,那假如我這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)是1000,銷項(xiàng)是1050,加計(jì)抵減金額有100,當(dāng)月實(shí)際只是抵減了50,那做分錄的時(shí)候這個(gè)加計(jì)抵減的金額是50還是100
老師好,我們今年有進(jìn)項(xiàng)稅,但是一直沒有做加計(jì)抵減的會(huì)計(jì)分錄,現(xiàn)在想要補(bǔ)提分錄,如果我們年初有進(jìn)項(xiàng)留抵稅額500元,現(xiàn)在每個(gè)月銷項(xiàng)稅額是100元,進(jìn)項(xiàng)稅是50元,加計(jì)抵減補(bǔ)提后是5元,相當(dāng)于沒有繳納稅款,請(qǐng)問(wèn)分錄要怎么做?
老師,如果一般人的這個(gè)月銷項(xiàng)稅額是100,進(jìn)項(xiàng)稅額是150,有10%的進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減,那這個(gè)月留抵的稅額是不是100-150-150*10%=65呀
老師,現(xiàn)在補(bǔ)了去年10月的收入,賬上用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整,更正了10月的增值稅申報(bào)表,還需要更正哪些報(bào)表?
老師,A為什么錯(cuò)誤?請(qǐng)解答
這個(gè)股東持股100%,每月在發(fā)工資。也在交社保,可以領(lǐng)取失業(yè)金嗎?
稅局說(shuō)公司出現(xiàn)疑點(diǎn)工廠性質(zhì)沒有水電費(fèi)票,要寫情況說(shuō)明,工廠是和公司租的同一個(gè)場(chǎng)地,發(fā)票及水電費(fèi)都是開給公司了,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么寫情況說(shuō)明不會(huì)牽動(dòng)其他問(wèn)題?
老師差額征收需要提前給稅務(wù)局報(bào)備嗎
提交給電子稅務(wù)局的報(bào)表里 現(xiàn)代服務(wù)行業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)費(fèi)用如果為0可以嗎?還是必須要有?
老師,如果勞務(wù)公司選擇了差額征收,那購(gòu)入的固定資產(chǎn)還可以抵扣嗎
老師 利潤(rùn)表中 營(yíng)業(yè)收入是只有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是還包括其他業(yè)務(wù)收入?
合同文件類型在咱們學(xué)堂哪里下載?
公司年收入6000萬(wàn),客戶要來(lái)審廠領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)要再編個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表做個(gè)一個(gè)億的收入,請(qǐng)問(wèn)下稅金及附加這個(gè)金額我應(yīng)該怎么填
分錄跟摘要怎么寫呢
你平時(shí)增值稅是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的?
是這樣的
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅加計(jì)扣除
那加計(jì)抵減這個(gè)分錄,是在進(jìn)項(xiàng)的當(dāng)月就做,還是到第二個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候做
在你計(jì)提增值稅的時(shí)候做