對應(yīng)的收入是在什么時間做?
我公司為一般納稅人,2021年收到咨詢成本發(fā)票,但2021年并未開具收入發(fā)票,而是在2022年開具出去的銷項發(fā)票,請問2021年收到的成本發(fā)票怎么做賬
老師,請問2022年7月收到2021年2月開具的成本發(fā)票,2021年未做任何處理,現(xiàn)在收到這個發(fā)票要怎么辦
老師,請問2022年7月收到2021年2月開具的成本發(fā)票,2021年未做任何處理,現(xiàn)在收到這個發(fā)票要怎么辦
你好老師,2021年計提的成本,2022年12月收到發(fā)票,沒有付款,現(xiàn)在12月怎么做賬務(wù)處理?
老師好,請問2023年1月入賬的2022年12月底的費用發(fā)票,現(xiàn)在想調(diào)賬到2022年的費用里面去,該怎么處理呀,做不做會計分錄?,同時2022年年初做的2021年的費用發(fā)票要調(diào)賬到2021年去,又該怎么處理呀
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬購入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發(fā)票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負債表和利潤表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費,這個怎么做賬