你好,那你匯算清繳怎么做的?
老師你好,2021年12月份收到對(duì)方公司開具的原料發(fā)票,2022年1月份支付的原料款項(xiàng),請(qǐng)問12月份收到的發(fā)票怎么做賬啊?(先收到發(fā)票,后支付款項(xiàng))
#提問#老師好,在2021年12月暫估成本60萬,到2022年1月暫時(shí)收到30萬發(fā)票,那么在2022年1月應(yīng)該怎么做分錄?
你好老師,2021年計(jì)提的成本,2022年12月收到發(fā)票,沒有付款,現(xiàn)在12月怎么做賬務(wù)處理?
老師好!我們?cè)?021年12月勞務(wù)發(fā)票付款給對(duì)方了,但在2022年1月收到.當(dāng)時(shí)在2021年12月會(huì)計(jì)分錄:借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款;在2022年1月收到發(fā)票做分錄:借:銷售費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)用,貸:其他應(yīng)收款,老師,這個(gè)分錄對(duì)嗎?當(dāng)時(shí)沒有暫估成本,怎么寫正確分錄?
老師,2022年12月計(jì)提了成本 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 待2023年1月收到增值專發(fā)票,發(fā)票日期是2023年1月20日 現(xiàn)在要怎么做賬呢
如何從會(huì)計(jì)學(xué)堂里下載租賃合同
老師,深圳這邊4月補(bǔ)繳24年7月—11月社保費(fèi)用,有沒有滯納金啊
老師,工商年報(bào)的時(shí)候需要把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入實(shí)收資本的款也填入進(jìn)去嗎
老師,工會(huì)經(jīng)費(fèi)申報(bào)的計(jì)稅依據(jù)是什么?
老師,一般納稅人勞務(wù)公司選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅還是一般計(jì)稅,是需要稅務(wù)局核定嗎?還是誰說了算
老師,我想算算我們公司24年全年的增值稅負(fù)和企業(yè)所得稅負(fù)是否正常,怎么算比較合適?是用全年的銷減進(jìn)除以銷售收入?還是用實(shí)際繳的增值稅稅款?
老師農(nóng)村房子也要交房產(chǎn)稅嗎
老師,你好,我想問下,考了初級(jí)可以直接考稅務(wù)師,還是需要先考中級(jí)呢
老師,建筑勞務(wù)公司沒有夸區(qū)域施工,一般計(jì)稅還可以差額開票嗎
工商年報(bào)中從業(yè)人數(shù),,是按什么算的
匯算時(shí)沒有調(diào)增
借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付賬款
那這個(gè)以前年度損益調(diào)整需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
你好,不需要結(jié)轉(zhuǎn)了,但估和發(fā)票一樣的,不需要。
暫估和發(fā)票一樣的,不需要。
你好,是不是把兩個(gè)分錄做在一張上,借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付賬款。然后附發(fā)票,就可以了,以前年損益不用結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,也不用在當(dāng)期利潤表上體現(xiàn)這個(gè)科目?
張兩張里面都可以的。
在一張兩張里面都可以的,可以這么做的,不用帶利潤表。
老師,意思就是做了這兩個(gè)分錄就可以了,不用結(jié)轉(zhuǎn),也不用進(jìn)利潤表里,是這樣嗎?
對(duì)的,是的,不做到利潤表里面,它不影響你當(dāng)年的利潤。
那這張后面收到的發(fā)票就和去年暫估的成本合理了是嗎?
對(duì)的,是的,是這么做的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。