你好,學員,建議是,原分錄負數
老師小規模開具的紅字發票是做負數分錄好一點,還是做相反分錄好一點?
老師開了紅字發票做賬,是把收入的分錄反過來做,還是收入的分錄負數處理,用的用友軟件?借:主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項 貸應收帳款,還是原分錄負數
對方開具了增值稅普通發票,當月已經入賬裝訂。過了幾個月,對方告知發票紅沖了,開了一張銷項負數發票給我們,如何做賬?直接做反分錄還是紅字分錄?
老師,開具了紅字發票,賬務處理要做反分錄還是原分錄負數?
各位老師,大家好,發票的銷項負數在做賬務處理的時候是做反方向分錄,還是做紅字處理
小規模納稅人,這個月服了1萬租金,開票了,需要交印花稅嗎?
小規模納稅人申報印花稅,是不是只用填寫主營業務收入,不用算采購合同
老師,請問一下白酒的稅率是多少?
老師,建筑行業,我去年年底暫估成本,現在收到發的是專票,導致暫估多了,我這樣做分錄對嗎
老師,您好,能把銀行承兌匯票和商業承兌匯票的提示付款、承兌時間相關規定等發給我嗎?
老師,個稅手續費返還能做到營業外收入嗎
本月沒有生產,但有水電費和制造費用的折舊費以及生產的直接人工工資產生,這個水電費之類的我因為怎么結轉 直接人工工資也可以結轉到生產成本的制造費用嗎? 分錄怎么寫,有生產后又怎么寫分錄
老師,電子銀行承兌匯票,還需要提示承兌吧。它的提示承兌和提示付款的時間要求是什么
老師:請問,小規模納稅人4月2日開具的異地建筑服務的發票,是什么時間之內預繳稅款合適啊?
第二季度沖了第一季度的一張發票,第一季度超過30交稅了,如果第二季度如果沒有超過,是不是可以在第三季度(或者以后季度)超了的時候,抵扣這筆紅沖的稅款?
老師,我公司是商貿公司,一般納稅人,小企業會計準則。4月份期末留底退稅了15萬,6月更正了2021年12月和本年1月的未開票收入,總計銷項有5萬。7月要把這五萬繳回留底申報抵減銷項,請問:2021年12月的和1月的補未開票收入分別怎么做賬務處理?
你好 借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅
請問:2021年12月未開票收入分別怎么做賬務處理?
2021年12月未開票收入分別怎么做賬務處理? 借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅 最好是做到本期收入的