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老師,開具了紅字發票,賬務處理要做反分錄還是原分錄負數?

2022-07-14 11:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-07-14 11:30

你好,學員,建議是,原分錄負數

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快賬用戶4933 追問 2022-07-14 11:34

老師,我公司是商貿公司,一般納稅人,小企業會計準則。4月份期末留底退稅了15萬,6月更正了2021年12月和本年1月的未開票收入,總計銷項有5萬。7月要把這五萬繳回留底申報抵減銷項,請問:2021年12月的和1月的補未開票收入分別怎么做賬務處理?

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齊紅老師 解答 2022-07-14 11:35

你好 借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅

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快賬用戶4933 追問 2022-07-14 11:37

請問:2021年12月未開票收入分別怎么做賬務處理?

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齊紅老師 解答 2022-07-14 11:38

2021年12月未開票收入分別怎么做賬務處理? 借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅 最好是做到本期收入的

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你好,學員,建議是,原分錄負數
2022-07-14
當年收到退貨并開具紅字發票,您參考如下賬務處理: ①借:應收賬款等(負數) 貸:主營業務收入(負數) 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)/應交稅費—應交增值稅(負數) ②借:主營業務成本(負數) 貸:庫存商品(負數) 注:或者做相反方向的正數分錄也可以。
2021-04-26
同學你好,這個沒有規定,實際工作中一般做負數。
2020-08-31
你好,之前的分數不變,金額是負數。
2022-10-07
您好,紅字沖回分錄
2021-09-02
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