直接按照紅字做賬就可以。
老師,我們是購貨方,對方給我們開的發票名稱錯了,但是我們已經抵扣了,1月份發現后我們開了紅色信息表,對方開具了負數發票,又相同金額開了正數發票改過來了,發票這個月已認證,做了進項稅額轉出,現在做賬怎么寫分錄?
對方開具了增值稅普通發票,當月已經入賬裝訂。過了幾個月,對方告知發票紅沖了,開了一張銷項負數發票給我們,如何做賬?直接做反分錄還是紅字分錄?
1、老師,我們銷售放,8月一張發票開錯,未作廢,要開紅字沖紅,對方未抵扣,我開好后,發票不用給對方,我們留著直接9月做賬嗎? 2、做賬改怎樣做? 3、這個紅字發票,增加9月的進項是不,因為8月這個票的增值稅已經交了。
八月收到一張“水費”的專用發票抵扣并入賬,九月(銷售方)要求沖紅重開,所以九月給他開具了紅字信息表后,九月申報納稅時我依據紅字信息表將八月已經抵扣的進項稅額做了轉出申報和對應沖銷的賬務處理,但是對方一直遲遲到11月30號才開具了負數發票給我們,這前兩天才收到九月應該收到負數發票,我把這負數發票直接和九月賬紅字信息表放在一起裝訂不影響啥吧?
開出的銷項票當月可以在開票系統上作廢,過了當月作廢①對方在電子稅務局做認證抵扣了需要對方提供紅字通知單這邊負數開具銷項發票即可;②對方沒有在電子稅務局做認證抵扣直接負數開具銷項發票,負數開具銷項發票是沖紅的意思嗎?
老師,飛機票是按(票價+燃油附加費)/1.09*0.09算的是嗎?不用行程單上的民航發展基金50
老師,我們做中介公司,幫一家公司做融資,然后這家公司給我們200萬中介費,這比算是居間費嗎?我們怎么才能合理拿出來自己手上?
郭老師,工程服務有銷售五金制品營業范圍,他平時開工程服務9個點,現在有銷售開13個點嗎,有9個點也有13個點,增值稅會自動取數嗎,還是需要13和9的分開填
老師,您好,企業第一至第三季度的財務報表與申報的財務報表數據不一致(利潤表,資產負債表,現金流量表都不一致),但是在第四季度的時候三張報表賬上和申報數據對上了,請問年報申報年度財務報表按第四季度的申報?然后企業所得稅年度匯算清繳的數據可以根據賬務上的科目余額累計數填列嗎?
老師,外經證是開一次發票開一次跨區域涉稅事項報告,還是一次按合同開跨區域涉稅事項報告啊
差旅費屬于什么費用 屬于銷售費用還是管理費用
老師好,我們現在公司名下的舊鏟車,想以舊換新,老板意思是直接讓對方拉走,然后新的鏟車直接價格減掉,這樣能行嗎??我賬務怎么處理?著急在線等。
請問我店有公費團建或者去旅游可以報銷嗎?
你好!高新技術企業光電最新的稅務政策是什么?
現金日記賬可以中途過賬對賬嗎