您好,紅字沖回分錄
老師開了紅字發(fā)票做賬,是把收入的分錄反過來做,還是收入的分錄負數處理,用的用友軟件?借:主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項 貸應收帳款,還是原分錄負數
銷售方開具紅字發(fā)票后,怎么做會計分錄? 原分錄是: 借應收賬款, 貸主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
老師,跨月沖紅發(fā)票的分錄怎么做?原記賬分錄是借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅金-應交增值稅-銷項稅額
開具時:借應收賬款貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅,如果開具負數發(fā)票是借主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 貸應收賬款,請問是這樣寫相反分錄嗎老師
你好 老師,我6月份紅沖了一筆發(fā)票,分錄也做了,稅額是負數,因為沒有超過征稅額度,沒有增值稅;我怎么把分錄做平呢?紅沖的分錄已做:借:應收賬款(負數)貸:主營業(yè)務收入(負數 ) 應交稅費_應交增值稅_銷項稅額(負數 ),后面應該怎么把稅額結轉嗎?
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
好的老師,我增值稅還沒申報完沒清卡,現在就可以開紅字發(fā)票嘛
您好,最好是清卡后處理
紅沖75萬,就是不想先繳增值稅,金額比較大,想先申請紅字發(fā)票看看,還沒開過紅字發(fā)票呢
您好,那您可以試下能否后清卡