你好,如果購買方稅務(wù)局要求不嚴(yán)格的,可以在旁邊蓋一個清晰的。
請問如果公司名字變更了,變更完當(dāng)月就要開變更后名稱的發(fā)票嗎?還是需要做什么才可以開變更后的名稱的發(fā)票?另外變更前有一些進(jìn)項沒有認(rèn)證抵扣,可以繼續(xù)留抵到后續(xù)有需要的時候再認(rèn)證抵扣嗎?就是想說后面認(rèn)證,公司名稱就對應(yīng)不上,這個要緊嗎?但是如果變更完公司名稱當(dāng)月就將前面的發(fā)票認(rèn)證抵扣的話,稅負(fù)就達(dá)不到要求?
最近收到幾張增值稅普通發(fā)票,上面蓋的發(fā)票專用章還是以前老稅號的章,與現(xiàn)在三證合一的稅號不相符,這樣的發(fā)票我可以報銷入賬嗎
請問,對方公司開具的發(fā)票我們作為退稅發(fā)票已認(rèn)證,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票單位開錯了,我們是填寫紅字信息表,讓對方重新開具發(fā)票嗎,單位是另一個公司的名稱,相當(dāng)于就是之前開的單位不在開發(fā)票,開到另一個單位,這樣可以嗎
收到一張專票,發(fā)票章稅號位置有幾個數(shù)字看不清模糊,公司名稱是清楚的,可以認(rèn)證嗎?如果不可以認(rèn)證,可以當(dāng)做普通發(fā)票入賬嗎
開具銷項發(fā)票一張,收到兩張進(jìn)項發(fā)票,認(rèn)證了其中一張,兩張進(jìn)項發(fā)票都入賬了。導(dǎo)致財報應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)。可以嗎?還需要做什么處理嗎?沒認(rèn)證的發(fā)票可以不入賬,等認(rèn)證時再入賬嗎?如果多認(rèn)證了,可以放著以后每個月抵扣一點嗎?
老師,那餐飲業(yè)收款,客戶比較多,有的開發(fā)票有的不開發(fā)票,難道也要按客戶名字設(shè)置二級明細(xì)科目嗎?可以一次計入預(yù)收賬款(待清算),然后開發(fā)票的轉(zhuǎn)入借,預(yù)收賬款(待清算)貸,主營業(yè)務(wù)收入這樣可以嗎
我們公司受讓了一家別的公司的股份, 占股份30% 0元,還需要做分錄嗎。
生豬買賣交易,外省購買了生豬,到本省來進(jìn)行售賣,未取得檢驗疫證,在本地開的檢驗證,怎么做賬務(wù)處理,稅務(wù)上有什么風(fēng)險
老師,婚慶公司預(yù)收賬款要按客戶設(shè)置二級明細(xì)科目嗎
現(xiàn)在是電子發(fā)票,專票寫一個名字,一個稅號可以嗎?
請教一下,非常感謝!煩請詳細(xì)解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負(fù)債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉(zhuǎn)到誰?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預(yù)收到貨款裝修費440000及相應(yīng)的預(yù)繳增值稅8800? 的相關(guān)會計分錄應(yīng)該怎樣寫?,非常感謝! ?
你好,老師24年第3季度報稅的時候,收入表中會計漏填交的稅金金額,怎么辦呢
匯算清繳時想把利潤增加100萬,怎么調(diào)整
老師我是做資金憑證的,我們用的金蝶云星空,按說應(yīng)收賬款科目余額表本期發(fā)生額的借方應(yīng)該等于我的銀行流水的收入呀,我的為啥不等于
借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 增 銷項 銀行存款 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 上邊銀行存款 和下邊 銀行存款 賬戶是平的么 最上邊的銀行存款是 運輸費等 賬戶怎么能平? 您好,第1個分錄不存在銀行存款,這是我們應(yīng)收客戶的分錄, 應(yīng)收客戶的分錄怎么理解 您好,銷售給客戶是我們 要收款,不是付款,付款是付給供應(yīng)商、 借:應(yīng)收 貸:主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅
沒辦法再蓋一個了,是差旅費發(fā)票,人已經(jīng)回來了
那就你就當(dāng)普通發(fā)票來做賬。
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快