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老師您好,小規模納稅人去年將管理費用錯計入了無形資產,后續未攤銷,請問今年怎么處理呢

2022-07-13 16:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-07-13 16:17

同學你好,賬務進行更正就可以了。借以前年度損益調整 貸無形資產

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快賬用戶xgxs 追問 2022-07-13 16:21

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-07-13 16:27

不用客氣,祝你學習順利

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快賬用戶xgxs 追問 2022-07-13 16:30

不好意思,想再問一個問題,請問我現在補提去年的無形資產攤銷,分錄應該怎么寫呢

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齊紅老師 解答 2022-07-13 16:36

借以前年度損益調整? ?貸累計攤銷

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同學你好,賬務進行更正就可以了。借以前年度損益調整 貸無形資產
2022-07-13
你好! 半年后開始建廠房,做攤銷分錄: 借:在建工程…無形資產攤銷 貸:累計攤銷
2022-01-15
您好,開票收入通過“以前年度損益調整”把主營業務收入替換掉,去年確認無票收入的分錄紅沖,再按開票金額做,比方說去年是
2021-10-25
同學,你好 你是沒有入賬嗎?
2022-04-10
借固定資產資產借管理費用負數。
2021-12-22
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