借:固定資產(chǎn) 貸:未分配利潤
您好老師,我們是小規(guī)模納稅人,以前用的是年限平均法。 購買時(shí):借:固定資產(chǎn) 貸:現(xiàn)銀 那新會計(jì)準(zhǔn)則有沒有對固定資產(chǎn)的分錄有所改變呢,請告知分錄謝謝, 還有就是我們的固定資產(chǎn)實(shí)物不存在而且也已經(jīng)計(jì)提完折舊了,現(xiàn)在需要做清理,分錄怎么寫
請問,小規(guī)模收入怎么記賬。 1、老師今年小規(guī)模開票是1%嗎?我前面月份開成了3%。我怎么記賬。 2、老師應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人)這個(gè)科目月底需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,或做什么處理嗎。還是說就完事了? 借銀行 100 貸主營業(yè)務(wù)收入99.01 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人)0.99
老師,請問光伏發(fā)電設(shè)備可使用的時(shí)候入了固定資產(chǎn)。現(xiàn)在光伏設(shè)備要轉(zhuǎn)讓給他人,賬務(wù)要怎么處理,涉及哪些稅?當(dāng)前是小規(guī)模納稅人。
老師,請問小規(guī)模納稅人取得收入的時(shí)候,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。現(xiàn)在政策是小規(guī)模納稅人季度30萬內(nèi),免征增值稅。那未交增值稅這個(gè)科目的余額要怎么處理?
老師,請問一下,以前是小規(guī)模納稅人,去年改為一般納稅人,去年的一些設(shè)備和工程類的都已經(jīng)入帳,這些都是專票當(dāng)時(shí)沒抵扣全額入帳為固定資產(chǎn),現(xiàn)在一般納稅人想抵扣,我把可以抵扣的作為進(jìn)項(xiàng),那貸方怎么弄?沖掉固定資產(chǎn)原值?那后續(xù)提折舊怎么辦?按沖擊后的固定資產(chǎn)原值?
老師,就是員工墊付的貨款,報(bào)銷的時(shí)候填付款申請單還是費(fèi)用報(bào)銷單
老師,就是員工墊付的,只有費(fèi)用類的填寫費(fèi)用報(bào)銷單,還是成本貨款類的墊付也寫費(fèi)用報(bào)銷單啊
給公司員工開工資必須要用公戶嗎?財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的戶或是轉(zhuǎn)微信行嗎
老師您好,匯算清繳中其他數(shù)據(jù)填完納稅調(diào)整明細(xì)和所得稅彌補(bǔ)虧損都是自動(dòng)填的還是手動(dòng)填
老師,員工代付成本貨款報(bào)銷的時(shí)候也要寫費(fèi)用報(bào)銷單嗎?
老師,因供應(yīng)商質(zhì)量問題扣的款,比如供應(yīng)商開票5萬,質(zhì)量扣款5000,我們只付4.5萬,我們做營業(yè)外收入嗎
老師資產(chǎn)負(fù)債表本期都是0,是不是把上期期末數(shù)填到本期期初里
老師您好,民非交殘保金的分錄怎么寫?要做計(jì)提嗎
接受居間費(fèi)發(fā)票一般需要注意哪些風(fēng)險(xiǎn) 需要備留哪些資料以防稅務(wù)稽查 需要申報(bào)哪些稅費(fèi)
老師賬上折舊完的固定資產(chǎn)還有殘值在賬上怎么處理,我知道可以繼續(xù)使用,我想知道這個(gè)殘值賬上怎么處理