您好,那您6月社保是7月繳納?
老師,6月底去辦的社保開戶,7月份扣了6月和7月的兩個社保,但是給員工做工資的時候沒把個人應(yīng)交的那部分扣下來。現(xiàn)在6 7月份的還記在墊付里面。我現(xiàn)在是不是得先把6 7月份的錢收上來,然后現(xiàn)在做7月份工資的時候再把這個月繳納過的保險費扣下來?
老師,我們5月工資社保扣款9401.57元跟5月實際繳納的社保扣款7320.89元不一致.差額為2080.68元,其中385.31元是多扣一個員工的社保,385.31又是多扣另外一個員工的社保,下個月工資都要歸還給他們的,924.75是員工繳納部分,因為他離職了,公司不給他承擔(dān)社保費了,但是他通過公司交了下社保而已,還有385.31是6月給一個員工補繳3月未交的社保的額,那這個賬怎么做啊?
老師我們6月幫一個人繳納了社保(500元)單位300個人200,然后7月發(fā)6月工資(1000)的時候還是實發(fā)是800因為扣了200個人部分的,(實際發(fā)放給他了的)因為是代繳的他在7月要把發(fā)放的800 加500的社保要還回來的,這個分錄怎么做呢?
老師再給員工發(fā)6月的工資的時候扣了他的社保個人部分,實際是他的社保6月我們公司沒有繳納的,7月才繳納的,這個怎么做賬呢?
老師,咨詢一個問題,一個員工6月份沒有工資(社保正常繳納了),個人部分到7月份發(fā)工資的時候一起扣(扣倆月的),6月份的發(fā)放工資怎么做賬
你好老師公司被稽2020年的發(fā)票查造成的補交增值稅及滯納金,分錄是借利潤分配—未分配利潤貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費—未交增值稅借應(yīng)交稅費—未交增值稅貸銀行存款滯納金:借營業(yè)外支出—稅收滯納金貸銀行存款分錄這樣做對嗎?
老師,我們企業(yè)所得稅需要報0,季末資產(chǎn)總額報0.01萬,下一步提示資產(chǎn)總額填報有誤,填報的資產(chǎn)總額為負數(shù),我可以繼續(xù)申報嗎
小規(guī)模企業(yè)2024年9月成立工商年報認繳出資時間怎么填?
老師,我們是一般納稅人,開票開:工藝品,稅率是多少呀?
我們是租車公司。有人從租車平臺上下單,比如50,然后平臺扣掉20,剩下的30才是我們的收入,然后平臺給我們開票了,這個咋做分錄呢
當(dāng)有人給公司提供勞務(wù),收到錢后又把個人所得稅存到公司賬戶時,會計怎么入賬
股權(quán)轉(zhuǎn)讓,個人股東原始1229轉(zhuǎn)讓價741,需要繳納什么稅,
老師,請問固定資產(chǎn)的計稅基礎(chǔ)是什么
老師,母公司向子公司增資的話,如果用房產(chǎn)土地增資,需要出評估報告嗎?涉及稅款嗎?
乘以3分之一什么意思
是這樣的老師
您好,那您借應(yīng)付職工薪酬工資貸其他應(yīng)付款
老師退還的減半征收的附加稅計入哪個科目呢?
您好,沖減計提的附加稅