你好 如果錢收上來了,再就不用從工資里扣了。
老師,我是6月底去辦的社保開戶,7月份扣了我6月和7月的兩個社保,但是給員工做工資的時候沒把個人應交的那部分扣下來。現在8月份社保也已經扣完了,我現在需要問員工補交幾月份個人承擔的那部分?
老師,6月底去辦的社保開戶,7月份扣了6月和7月的兩個社保,但是給員工做工資的時候沒把個人應交的那部分扣下來。現在6 7月份的還記在墊付里面。我現在是不是得先把6 7月份的錢收上來,然后現在做7月份工資的時候再把這個月繳納過的保險費扣下來?
老師,員工7月開始在我們單位繳納社保,但是往前補了3個月的,就是補交了4、5、6月份的。但是4、5、6月份并沒有計提該員工的社保,這種情況,7月份記賬的時候,需要做計提該員工4、5、6月份社保的分錄嗎?還是直接做繳納的分錄,不做計提的?
老師好,給員工補交5月的社保,7月份公司賬戶一并扣掉5月和6月的社保,請問那6月申報該員工個稅的時候工資假設是5000元,就不要扣掉社保金額的部分,而是在7月申報6月個稅部分把個人部分5月和6月在一起申報,對吧,但是6月申報5月份基數就是5000,個稅部分就是填0,對吧,謝謝。
老師,請問,我4月份才有員工進公司,然后我4月份就報個稅了,做賬的時候計提了本月工資,然后4月份公司也扣了社保,那我到5月份的時候發工資就把個人那部分的社保給扣了,但是5月份也扣了社保,5月份的個人社保就要留到6月份發的時候再扣了吧?
你好老師公司被稽2020年的發票查造成的補交增值稅及滯納金,分錄是借利潤分配—未分配利潤貸應交稅費應交增值稅—進項稅額轉出借應交稅費應交增值稅進項稅額轉出貸應交稅費—未交增值稅借應交稅費—未交增值稅貸銀行存款滯納金:借營業外支出—稅收滯納金貸銀行存款分錄這樣做對嗎?
老師,我們企業所得稅需要報0,季末資產總額報0.01萬,下一步提示資產總額填報有誤,填報的資產總額為負數,我可以繼續申報嗎
小規模企業2024年9月成立工商年報認繳出資時間怎么填?
老師,我們是一般納稅人,開票開:工藝品,稅率是多少呀?
我們是租車公司。有人從租車平臺上下單,比如50,然后平臺扣掉20,剩下的30才是我們的收入,然后平臺給我們開票了,這個咋做分錄呢
當有人給公司提供勞務,收到錢后又把個人所得稅存到公司賬戶時,會計怎么入賬
老師請問:酒店住宿餐飲業一般納稅人免費贈送住宿客人的礦泉水沒有收錢,這個水的成本需不需要按銷售商品水的原價繳納增值稅,還是按住宿業稅率繳納
老師請問下固定資產折舊賬務處理怎么做
老師,請教一個以前年度的分錄問題哈: 借:應付賬款,貸:銀行存款; 錯誤記成——借:主營業務成本,貸:銀行存款。 請問要如何做分錄調整?
直播行業怎樣界定繳不繳納文化事業建設費呢?
那8月份的社保已經扣過了呀
你好 8月份的社保扣過沒關系,同學上面不是說的6、7月份的社保嗎?
對的,6、7月的現在還在墊付里面,我把6月份的收上來然后現在做7月份工資的時候再把7月份的墊付給扣下來?
你好 是的 是這樣的。
那8月份繳納的社保 這個我該咋記
你好 8月份繳納社保正常做賬就可以了。