就按他的做吧,不要動了,等明年初的時候,按自己的手法做就行了
應(yīng)交增值稅-銷項稅額貸方余額2563.81元,應(yīng)交增值稅-已交稅金借方余額2563.82元,之前幾任會計留下的,我應(yīng)該怎么調(diào)整
老師好,請問一般納稅人白條收入,本月也沒有抵扣的進項,我做賬的時候可以直接 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項 然后支付的時候借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項 貸:銀行存款嗎?還是應(yīng)該再做一個分錄 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅?再銀行支付嗎?
老師,我這個交增值稅借:應(yīng)交增值稅-已交稅金,貸:銀行存款,計提:借:應(yīng)交稅金-當(dāng)期增值稅,現(xiàn)在稅稅局退回延緩交納:借:銀行存款,貸:應(yīng)交增值稅-已交稅金,還要做一道什么分錄帳才平呢
老師好,前任會計做交納增值稅賬務(wù)時直接做,借:應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一己交稅金,貸:銀行存款,應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一已交稅金是借方余額,后期我應(yīng)該怎么調(diào)整,請老師把調(diào)整分錄寫一下
新接手一家公司的賬務(wù)(一般納稅人)。前任會計記賬的時候交增值稅都是按照 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款這個分錄寫的。后期我記賬是繼續(xù)延續(xù)這樣的寫法還是按借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 這樣寫呢
貨款是19369.20元,供應(yīng)商開票金額是19608元,多開了238.8元,開收據(jù)和委托書是寫19369.20元吧,多開有什么影響或者怎么處理,我實付是19369.20吧
老師,發(fā)三月份的工資這樣寫可以嗎
老師,如果商品之前按照不含稅9的稅率入庫,后面發(fā)現(xiàn)有一個產(chǎn)品發(fā)票開的13點,這樣長年累積一直對不上,請問怎么處理呢
個人所得稅通過應(yīng)交稅費核算嗎?資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費這個項目包含個稅嗎?
因質(zhì)量問題,對我方產(chǎn)品檢驗產(chǎn)生的檢測費,對方入其他業(yè)務(wù)收入我,我方入什么費用?可以當(dāng)做是和平時一樣的質(zhì)量扣款入賬嗎?
為什么匯算清繳的主表總是顯示與財務(wù)報表填寫的數(shù)據(jù)0不一致,可是我的財報是有數(shù)據(jù),而且數(shù)據(jù)也是一樣的
實繳的印花稅是每年年初報一次嗎,其余時間不能申報,不能填嗎
中級會計考試的 計算題 和 綜合題 要寫過程嗎? “解:”這個解要寫上去嗎?
政府補助的款項需要交企業(yè)所得稅嗎
提前開了一季度的房租發(fā)票,按月支付,如何入賬
應(yīng)交稅金一已交稅金是借方余額年底不沖平嗎?我想不明白,還請老師明示
你到年底的時候 ,一次性把應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅下面的三級科目都紅沖一下,把余額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅里面
老師能幫我寫一下具體的會計分錄嗎,這點我還是不懂
假如,進項借5,銷項貸2,已交借6, 借應(yīng)交稅費?應(yīng)交增值稅?進項-5 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅?已交-6 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅?轉(zhuǎn)出未交增值稅9 貸應(yīng)交稅費?應(yīng)交增值稅?銷-2 借應(yīng)交稅費-未交增值稅9 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅?轉(zhuǎn)出未交增值稅9