同學(xué)您好 填寫在第10行的
咨詢,小規(guī)模小微企業(yè)第四季度開票合計(jì)29萬,其中專票10萬,普票19萬。請(qǐng)問,10萬專票的增值稅免嗎?19萬的普票的增值稅需要轉(zhuǎn)出對(duì)嗎,怎么轉(zhuǎn)?謝謝!
請(qǐng)問老師,增值稅申報(bào)表第二季度未開發(fā)票(普票未超45萬),請(qǐng)問填在12行還是10行?謝謝
你好老師,小規(guī)模第二季度開專票62萬,普票10萬,合計(jì):72萬。請(qǐng)問普票的10萬免稅填在10欄還是12欄。謝謝
請(qǐng)問老師,小規(guī)模納稅人,本季度普票收入40萬,無票收入2萬,專票收入10萬,申報(bào)增值稅時(shí),10欄(小微企業(yè)免稅銷售額)填寫42萬,2欄(專票銷售額)填寫10萬,15欄(本期應(yīng)納稅額)填寫3000,18欄(小微企業(yè)免稅額)12600,這樣填對(duì)嗎?
請(qǐng)問老師,小規(guī)模納稅人,本季度普票收入40萬,無票收入2萬,專票收入10萬,申報(bào)增值稅時(shí)2欄填寫10萬,12欄填寫52萬,還是42萬?
案例4.1如何選擇貨物來源()某市的一家商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人,在購(gòu)貨時(shí)可以選擇以下三個(gè)渠道:是從小規(guī)模納稅人A處購(gòu)進(jìn),A只能提供普通發(fā)票;是從小規(guī)模納稅人B處購(gòu)進(jìn),B可以提供3%的增值稅專用發(fā)票;是從增值稅一般納稅人C處購(gòu)進(jìn),C能提供13%的增值稅專用發(fā)票。假定不含稅購(gòu)進(jìn)價(jià)格均為1000元/噸,商貿(mào)公司購(gòu)進(jìn)后以不含稅1200元/噸的價(jià)格出售。商貿(mào)公司需購(gòu)進(jìn)1噸貨物,并日其他柏關(guān)費(fèi)用為30元,企業(yè)所得稅稅率為25%。
你好老師,我們公司之前有計(jì)入債權(quán)投資800萬對(duì)外借款,但是對(duì)方公司資金鏈出問題23年逾期了,去年底回款第一筆100萬,回單上列明歸還本金(合同上列明應(yīng)先歸還利息)目前沒有其他雙方補(bǔ)充協(xié)議,請(qǐng)問我們會(huì)計(jì)處理暫計(jì)入沖減本金,可以嗎?(可以用實(shí)質(zhì)重于形式原則嗎)有什么制度材料支撐?謝謝請(qǐng)?jiān)斀?/p>
公司是房地產(chǎn)行業(yè),進(jìn)項(xiàng)稅一直抵扣不了,一直呆在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)說額里,有幾個(gè)專票因用途不可以抵扣,我是需要認(rèn)證再轉(zhuǎn)出,還是怎么辦?
老師,預(yù)售款掛賬上一年多了,怎么平這個(gè)賬,這個(gè)錢不用退的
老師,員工和客戶的飛機(jī)票開到一張發(fā)票,開的普票,這個(gè)普票,能抵扣嗎,只能抵扣員工的稅嗎,謝謝
老師,我們購(gòu)進(jìn)貨物,已支付款項(xiàng)200萬含稅價(jià),他們也開具發(fā)票我們已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在由由于質(zhì)量問題,經(jīng)法院判決,我們將貨物返還給他們,他們八貨款退回給我們,賬務(wù)初核處理?我們需要繳納什么稅費(fèi)? 法院還判決了對(duì)方支付我們違約金和案件受理費(fèi)和保全費(fèi),計(jì)入什么科目?
所得稅匯算清繳要填寫會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或會(huì)計(jì)制度,請(qǐng)問這個(gè)要如何填寫的?咱們好像是小企業(yè)準(zhǔn)則的,但是又不太確定
跨年度的發(fā)票,之前是稅務(wù)局代開的,還能沖紅嗎
這兩題都是年初付,為什么解題思路不一樣
代發(fā)工資賬戶退回的錢如何做賬
哦!只要普票沒超過45萬就填第10行,超過45萬就填12行對(duì)嗎?老師。專票不算在這45萬里對(duì)不。
同學(xué)您好 從2022年4月1日開始,小規(guī)模納稅人銷售額500萬以下(包括專票和普票),此時(shí),專票照常交稅,普票免稅填寫在10行。