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某汽車企業系增值稅一般納稅人,2014年11月發生如下業務: (1)從境外進口一批小汽車,共計20輛,每輛關稅完稅價格20萬元;企業按規定已繳納進口環節的各項稅金,并取得完稅憑證; (2)當月在境內銷售自產小汽車1000輛,取得銷售不含稅收入15000萬元;同時取得運輸裝卸費收入351萬元(未單獨核算) (3)當月購進生產材料,取得增值稅專用發票上注明的價款為8000萬元,稅款1360萬元;專用發票當期通過稅務機關的審核認證。為購進材料支付運費,取得運輸公司開具的增值稅專用發票注明價款 200萬元。 已知:關稅稅率為20%,消費稅稅率為9%。 該企業當期境內銷售環節應繳納的消費稅是多少? 351為什么要÷1+13%

2022-07-09 12:56
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齊紅老師

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2022-07-09 13:11

您好!這里沒寫不含稅收入,說明這個是含增值稅的收入,又因為沒單獨核算,所以是價外費用,所以要÷1+13%,而不是÷1+9%

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您好!這里沒寫不含稅收入,說明這個是含增值稅的收入,又因為沒單獨核算,所以是價外費用,所以要÷1+13%,而不是÷1+9%
2022-07-09
你好,這里答案是錯誤的
2020-08-12
您好,這個是這樣的哈 ,給您截個圖
2024-05-25
你好,同學。正在為你解答
2021-12-16
您好,學員。 老師正在計算,請稍等一下
2022-11-23
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