你好,現(xiàn)在是借方金額還是代放的?
老師,你好,,其他應(yīng)收款個(gè)人社保之前會計(jì)做的借方有余額5040.84.不知道哪的問題,我可以直接做平嗎?怎么做
老師你好,我是小白,剛接手小規(guī)模賬,看了上個(gè)會計(jì)做的賬,其他應(yīng)收賬款借方和其他應(yīng)付款貸方掛的同一家往來公司,這個(gè)是不是他賬做錯呢,我應(yīng)該怎么調(diào)整
你好老師,我剛上班一個(gè)廠是商貿(mào)公司沒有賬,需要新建賬套 ,資金,應(yīng)收款,固定資產(chǎn),應(yīng)付款,其他應(yīng)付這些都知道金額 ,就是實(shí)收資本不知道多少,這要怎么做,老板也不知道自己投進(jìn)去多少了
老師你好:我新接手公司帳,其他應(yīng)付款~代點(diǎn)社保有余的金額,不知道上任會計(jì)怎么做的,這個(gè)怎么結(jié)平比較好呢?
老師你好,想問下計(jì)提工資,個(gè)稅,社保,工資,分錄如何做呢,發(fā)放又是怎么做呢?我每次不知道什么時(shí)候用管理費(fèi)用工資,社保公積金,其他應(yīng)收和其他應(yīng)付款也不知道怎么用,麻煩老師將分錄完整版帶數(shù)據(jù)的舉例子的發(fā)我下可以么?
你好老師公司被稽2020年的發(fā)票查造成的補(bǔ)交增值稅及滯納金,分錄是借利潤分配—未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅貸銀行存款滯納金:借營業(yè)外支出—稅收滯納金貸銀行存款分錄這樣做對嗎?
老師,我們企業(yè)所得稅需要報(bào)0,季末資產(chǎn)總額報(bào)0.01萬,下一步提示資產(chǎn)總額填報(bào)有誤,填報(bào)的資產(chǎn)總額為負(fù)數(shù),我可以繼續(xù)申報(bào)嗎
小規(guī)模企業(yè)2024年9月成立工商年報(bào)認(rèn)繳出資時(shí)間怎么填?
老師,我們是一般納稅人,開票開:工藝品,稅率是多少呀?
我們是租車公司。有人從租車平臺上下單,比如50,然后平臺扣掉20,剩下的30才是我們的收入,然后平臺給我們開票了,這個(gè)咋做分錄呢
當(dāng)有人給公司提供勞務(wù),收到錢后又把個(gè)人所得稅存到公司賬戶時(shí),會計(jì)怎么入賬
老師,請問一下文化事業(yè)稅,怎么交呢?
老師,一般納稅人個(gè)體戶報(bào)這個(gè)A表經(jīng)營所得稅對嗎?
事業(yè)單位出售辦公家具收到的價(jià)款 會計(jì)處理涉及的科目包括? 一 在建工程 二 銀行存款 三 應(yīng)繳財(cái)政款 四 單位管理費(fèi)用
使用權(quán)資產(chǎn)在企業(yè)所得稅匯算清繳進(jìn)項(xiàng)納稅調(diào)整的時(shí)候,具體是怎么調(diào)整的呢?
貸方的有余額
是不是你們單位多扣了人家員工的,如果不支付的話,借其他應(yīng)付款貸營業(yè)外收入。
我覺得也是,工資那塊吧借方又 有余額
現(xiàn)在借方有余額嗎?
是的,不是多付的嘛
亂的一團(tuán)糟
那你看一下,應(yīng)該是借其他應(yīng)付款貸應(yīng)付職工薪酬,是不是這樣做了,正好沒有余額。
金額不同的,我給調(diào)平了……
謝謝老師
不用客氣,工作順利