同學(xué)你好,參考以下看看, 計(jì)提工資時(shí):借:管理費(fèi)用 - 工資 5000 貸:應(yīng)付職工薪酬 - 工資 5000 ;計(jì)提單位承擔(dān)的社保公積金:借:管理費(fèi)用 - 社保公積金 1500 貸:應(yīng)付職工薪酬 - 社保公積金 1500 ;發(fā)放工資時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬 - 工資 5000 貸:其他應(yīng)付款 - 社保公積金 1000 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交個(gè)人所得稅 50 銀行存款 3950 ;繳納社保公積金和個(gè)稅時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬 - 社保公積金 1500 其他應(yīng)付款 - 社保公積金 1000 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交個(gè)人所得稅 50 貸:銀行存款 2550 。
老師我們有兩個(gè)員工休長假了不發(fā)給他們工資了。社保給他們上他們自己出錢這個(gè)做憑證我該怎么做呢?要和正常發(fā)工資上社保的員工一起計(jì)提社保嗎?我不知道該怎么辦了,分錄怎么寫。 一月份的應(yīng)發(fā)工資是109906.72.2月7號是發(fā)工資102569.71.個(gè)人社保銀行扣款合計(jì)金額是7997.8.單位合計(jì)扣款是22737.72. 個(gè)稅2月繳納247.26.其中包含沒有工資的兩名員工的社保個(gè)人和單位部分。老師一月份我還怎么做計(jì)提分錄呢?老師麻煩指導(dǎo)的時(shí)候把數(shù)據(jù)給我?guī)喜蝗晃铱床幻靼字x謝
老師,如果公積金是當(dāng)月扣的,社保次月扣的我應(yīng)該怎么做分錄呀, 公積金是 借:管理費(fèi)用--公積金(單位)1687 其他應(yīng)收款--公積金(個(gè)人)1687 貸:銀行存款 3374 計(jì)提工資、社保 借:管理費(fèi)用--社保(單位)2000 管理費(fèi)用--員工工資 5000 貸:應(yīng)付職工薪酬--員工工資 5000 應(yīng)付職工薪酬--社保(單位)2000 發(fā)放工資、繳納社保時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬--員工工資 5000 其他應(yīng)付款--社保(個(gè)人)1000 其他應(yīng)收款--公積金(個(gè)人)1687 貸:銀行存款 7687 是這樣嗎?
老師,這是我們公司8月份的工資表,單位承擔(dān)的社保4910.5元沒有寫在表格里面,我不知道怎么寫,我們公司計(jì)提本月工資,繳納本月社保,工資次月才發(fā)放,請問公司承擔(dān)部分我怎么寫在表格里面呢?怎么計(jì)提工資,繳納社保和以后發(fā)放工資的會計(jì)分錄怎么做?麻煩老師帶數(shù)據(jù)幫我做下會計(jì)分錄
你好,有個(gè)問題請教,社保我按正常的做了計(jì)提,也做了繳納。例如分錄為:借:管理費(fèi)用–社保(公司部分)800貸:應(yīng)付職工薪酬–社保800借:應(yīng)付職工薪酬–社保800其他應(yīng)收款–社保(個(gè)人部分)400貸:銀行存款1200有個(gè)員工停薪留職了,做工資表時(shí),社保個(gè)人部分和公司部分就全由員工個(gè)人承擔(dān),這種情況我怎么做發(fā)放工資的分錄呢?例如計(jì)提工資的分錄為:借:管理費(fèi)用–工資3000貸:應(yīng)付職工薪酬–工資3000那么發(fā)放的分錄應(yīng)該怎么做?其他應(yīng)收款–社保(個(gè)人部分)貸方還是400嗎?
老師您好,比如我三月份的社保,三月份當(dāng)月銀行就代扣款了。那我的分錄可不可以這樣寫借:管理費(fèi)用一社會養(yǎng)老保險(xiǎn)(公司承擔(dān)部分)。貸:其他應(yīng)收款一社會養(yǎng)老保險(xiǎn)(個(gè)人部分)。貸:銀行存款。四月份發(fā)放三月份工資的時(shí)候。做分錄借:應(yīng)付職工薪酬一工資(應(yīng)發(fā)數(shù))貸:其他應(yīng)收款一社會養(yǎng)老保險(xiǎn)(個(gè)人承擔(dān)部分)應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)稅貸:銀行存款。我之前是不計(jì)提工資和社保、公積金費(fèi)用的,請老師指點(diǎn)一下,謝謝!
老師,請問內(nèi)審和審計(jì)一樣嗎,都有底稿嗎
老師,營業(yè)收入凈額等于什么?
老師,營業(yè)收入凈額是什么意思?
三個(gè)人購買一個(gè)公司70%股份,金額1500萬元,其中這三個(gè)人a占10%股份,請問a需要投資多少金額
三個(gè)人人購買一個(gè)公司70%股本1500萬。原股東投資500萬。其中投資1500萬要占10%股份,請問10%出資多少金額
出售股本高于投資股本,溢價(jià)記入那個(gè)科目
麻煩問一下老師,小規(guī)模發(fā)生無票收入,怎么做分錄,計(jì)提增值稅怎么做?
進(jìn)項(xiàng)票8個(gè)點(diǎn)買進(jìn)來,票面13個(gè)點(diǎn),我要交多少稅
購進(jìn)玉米混干之后銷售,那么記賬是按購進(jìn)發(fā)票上面的數(shù)量入庫,還是烘干后的數(shù)量入庫
這為啥都是 200 的??14% 啊啊啊啊
怎么計(jì)提單位承擔(dān)社保是包含個(gè)人了呢,扣社保個(gè)人承擔(dān)不將用其他應(yīng)收款么?怎么會是其他應(yīng)收款?
計(jì)提的工資就是實(shí)發(fā)工資是么?
老師你這個(gè)社保計(jì)提跟繳納沒有啊,
老師這個(gè)數(shù)據(jù)如何計(jì)提工資社保公積金跟發(fā)放工資扣繳社保公積金呢,麻煩老師幫忙寫個(gè)完整的分錄好么,感謝
借:管理費(fèi)用 - 工資 ,10613.7貸:應(yīng)付職工薪酬 - 工資 10613.7
借:管理費(fèi)用 - 五險(xiǎn)一金 貸:應(yīng)付職工薪酬 - 五險(xiǎn)一金
上面是有計(jì)提的,麻煩同學(xué)再好好看一下。
1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
就是個(gè)人工資跟公司墊付社保公積金都是用應(yīng)付職工薪酬—工資來么,差額用其他應(yīng)收應(yīng)收款個(gè)人部分是這樣?
差額用其他應(yīng)收應(yīng)收款個(gè)人部分是這樣?一是的呢
那為什么有的會計(jì)用其他應(yīng)付款呢收個(gè)人部分?
這兩個(gè)科目都可以用看習(xí)慣
老師個(gè)稅如何計(jì)提呢?
老師個(gè)稅如何計(jì)提呢?一個(gè)稅是不計(jì)提的。