沒有發(fā)票,你只能根據(jù)實(shí)際交易進(jìn)行賬務(wù)處理。
老師,我新到一電商公司,是2016年成立的,是個(gè)美籍華人,公司注冊(cè)后他就出國了公司就沒人管,銀行賬戶也就凍結(jié)了,最近又開始重新運(yùn)營兩個(gè)月了,但他的銀行賬戶是凍結(jié)狀態(tài),他們其中一個(gè)股東就用他另外一家賣純凈水的公司來走流水,每天進(jìn)出流水多,用別人公戶收款,用的私戶客戶在商城提現(xiàn), 就是商城每天都有人充值總額是在十萬左右,每天有人提現(xiàn)在八九萬左右,前期純凈水公司收的充值款在后面公司賬戶解凍后都又轉(zhuǎn)入公司基本戶,有45萬轉(zhuǎn)入公戶,后面在公戶上正常進(jìn)行充值,提現(xiàn)。這種外賬我該怎么處理呢,謝謝老師
有一個(gè)棘手的問題,就是他從去年開始都是零報(bào),沒有收入,全是支出,但是銀行流水很大,現(xiàn)在要從去年八月份開始做,個(gè)稅也都是零報(bào),但他又從公戶發(fā)工資,我怎么更正
接手一個(gè)公司,現(xiàn)在還是小規(guī)模納稅人,要我去轉(zhuǎn)成一般納稅人,然后去年8月成立的,稅務(wù)一直都是0報(bào)也沒做帳,公司實(shí)際確實(shí)沒收入,只有支出買固定資產(chǎn),辦公費(fèi),人員工資等等,但它這些支出都是公司對(duì)公賬戶付的,去年8月開始每個(gè)月都有銀行流水,都沒做賬。現(xiàn)在建賬的話,把以前包括去年的流水補(bǔ)上,像工資都沒扣個(gè)稅,個(gè)稅系統(tǒng)也是0報(bào)。這種公司接手有沒有風(fēng)險(xiǎn)啊?該怎么做啊?
個(gè)體戶19年成立的,沒有領(lǐng)發(fā)票,但銀行公戶流水很大,有開進(jìn)來的,也是正常報(bào)稅,報(bào)的無票,現(xiàn)在需要補(bǔ)帳不,支出的廠家比較多,沒有收入,都是私戶轉(zhuǎn)入公戶轉(zhuǎn)出。
老師,請(qǐng)問一家公司成立一年都沒有去辦稅務(wù)登記,但是對(duì)公賬戶當(dāng)成了私戶在用,收入,和發(fā)工資,報(bào)銷都在公戶上,就是沒開票,最近去稅務(wù)登記了,那之前的銀行流水怎么去做賬
老師,收到的款先入預(yù)收賬款,然后開發(fā)票再入主營業(yè)務(wù)收入,那沒有開發(fā)票的無票收入怎么自制原始憑證啊
請(qǐng)問出口企業(yè)簡易報(bào)關(guān)能退稅嗎?無法正常收匯。
老師,昆侖防凍液加權(quán)價(jià)為49.77元,我賣價(jià)為72元開發(fā)票價(jià)格高不?
請(qǐng)問老師網(wǎng)銀復(fù)核盤丟失,重新補(bǔ)辦需要法人到場(chǎng)嗎?
謝謝老師的耐心,24的賬錯(cuò)了,我們現(xiàn)在在25年調(diào)整 借未分配利潤 -50000 貸:其他應(yīng)付款-暫估 -43000 其他應(yīng)付款-個(gè)人 -7000 再做正確分錄 借:未分配利潤 7000 貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人 7000 這個(gè)分錄能不能再24年的12月調(diào)整,在更改季報(bào)和財(cái)報(bào)
老師,婚慶公司賬務(wù)怎么處理,采購的道具,花可以一次計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本嗎
老師好,我之前成本不夠,沒到票12月就入了借工程施工 貸應(yīng)付賬款 ,現(xiàn)在4月收到了專票,這筆賬我怎么調(diào)呀?
老師,我們民宿行業(yè),最近要焊幾個(gè)戶外帳篷,我該怎么去做賬,有人工,材料
年報(bào)時(shí)資產(chǎn)折舊表中的稅收金額第四列資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ),第五列稅收折舊攤銷額,第八列累計(jì)折舊攤銷額應(yīng)該對(duì)應(yīng)賬載金額填什么數(shù)據(jù)呢?
老師,這道題怎么計(jì)算?不是只有五年內(nèi)虧損才能彌補(bǔ)嗎?
需要補(bǔ)帳嗎,按銀行付的款補(bǔ)還是怎么補(bǔ)
你沒有發(fā)票,沒有任何其他東西,只能通過銀行流水來補(bǔ)償。
當(dāng)時(shí)報(bào)稅報(bào)的無票收入,但是收入報(bào)的不是銀行轉(zhuǎn)入的金額,是看著報(bào)的,也交過一部分稅,以個(gè)人卡轉(zhuǎn)入的這部分款怎么做,全做借款還是,到時(shí)我們付款廠家給我們開的有發(fā)票,地址還開錯(cuò)了
Na na,這個(gè)沒法弄了,原來是錯(cuò)賬,沒有依據(jù)申報(bào)的。
這個(gè)補(bǔ)賬怎么補(bǔ),還是怎么調(diào)整下,后面也不用了,后期可能要注銷
你只能根據(jù)原來申報(bào)的數(shù)據(jù),根據(jù)銀行流水。
那打進(jìn)來的款是不是只能按借款做了
可以按照借款處理,最好是按照實(shí)際由內(nèi)部處理。