您好 把上個月的分錄紅沖 然后再根據(jù)發(fā)票寫一筆分錄就好了
老師,客戶的應收賬款是221763,核對后有單價錯誤改正后的金額是221665,上個月的報表我做的借應收帳款221763,貸主營業(yè)務收入221763。如果這個月客戶回款221665,我應該怎么做這筆會計分錄?謝謝啦
老師您好,我們是一般納稅人,是零售企業(yè),對方用個人賬戶往我們對公賬戶打款購買商品,我們開的普票,那在做銷售收入時這一筆我們應該咋做
老師您好,我們是一般納稅人,上個月有個客戶用個人賬戶往我們公戶打款買商品沒開票,我做的會計分錄:借:銀行存款—個人,貸:主營業(yè)務收入,然后這個月客戶又要求補開普票,那我這個月的會計分錄應該怎么做
老師,我們公司有的客戶是要求開具發(fā)票,這個會計分錄我知道怎么做。 但是有的客戶不要求開發(fā)票,這個會計分錄也要用: 借:銀行存款,貸:預收賬款 這個會計嗎
老師,我們之前賣了個機器,款項7萬,借:銀行存款 貸主營業(yè)務收入,貸應交稅費-應交增值稅-銷項稅,后來客戶要求換貨,就把這張票紅沖了,然后會計在當月的主營業(yè)務收入里進去了這部分,然后給客戶開了5萬的票(客戶換5萬的機器),并做了收入分錄,然后現(xiàn)在要退2萬的款給客戶,這個怎么做分錄???
老師,那比如我們是土方建筑勞務分包方,我們開差額納稅發(fā)票,除了扣除分包款,還可以扣除我們自己員工的工資嗎?比如食堂,辦公室的
老師,比如勞務派遣公司差額扣除部分是只可以扣除派遣人員的工資還是辦公室管理人員的工資都可以扣除啊
公司的一個客戶,現(xiàn)在已經(jīng)不發(fā)生業(yè)務了!但是客戶想往我公司開5000萬的承兌匯票,我公司把承兌開給另一家,另一家到時候把款以銀行存款的方式退給我公司,我公司再把款退給客戶。走一圈,但不發(fā)生業(yè)務,稅務和銀行這塊有什么風險嗎
向村委會租賃土地應開什么發(fā)票
廣州公司注冊后,稅務登記可以線上辦理嗎?還是需要到現(xiàn)場辦理
老師,公司跟末公司合作,根據(jù)對方的銷售業(yè)績給予銷售提成,請問對方要開什么發(fā)票給我們,我們賬務處理要怎么做?
通行費發(fā)票稅額可以抵扣嗎
如果企業(yè)處于歇業(yè)期間,能否遲點再辦理銀行備案
老師差額征收全額開票,是不是扣除額就是價稅合計與取得發(fā)票開的是幾個點的稅率沒有關(guān)系,
老師,公司是一般納稅人,中外合資企業(yè),公司注冊地在廣西,我們在云南,報稅在云南能報嗎?要不要每個月跑廣西報?