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老實,我想問下,勞務公司招待客戶喝的白酒,開了專票,不可以抵扣進項對嗎??為了避免發(fā)票滯留現(xiàn)象,我做了認證,那這樣的話是不是就要做進項轉出。?分錄要怎么做呢??

2022-07-06 11:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-07-06 11:10

對的是的,不可以抵扣的,可以的,借銷售費用招待費應交稅費應交增值稅進項貸銀行存款 借銷售費用招待費貸應交稅費應交增值稅進項轉出。

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快賬用戶1492 追問 2022-07-06 11:14

老師·~就做這兩分錄嗎?其余的需不需要做什么?

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齊紅老師 解答 2022-07-06 11:15

其他的什么都不需要做。

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快賬用戶1492 追問 2022-07-06 11:17

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-07-06 11:17

不用客氣,工作愉快。

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對的是的,不可以抵扣的,可以的,借銷售費用招待費應交稅費應交增值稅進項貸銀行存款 借銷售費用招待費貸應交稅費應交增值稅進項轉出。
2022-07-06
你可以選擇不抵扣勾選 然后價稅合計做賬
2020-10-06
你好,可以正常認證的,然后形成留抵稅額也是正常的。
2024-06-28
借管理費用/業(yè)務招待費 貸進項稅額轉出
2021-03-30
是,這個可以,這個做你這個截圖可以
2021-02-25
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