你好,按照《印花稅條例》的規定,在下面的印花稅稅目稅率表中的項目才繳納印花稅。 稅 目 稅率(稅額) 一、購銷合同 0.3‰ 二、加工承攬合同 0.5‰ 三、建設工程勘察、設計合同 0.5‰ 四、建筑、安裝工程承包合同 0.3‰ 五、財產租賃合同 1‰ 六、貨物運輸合同 0.5‰ 七、倉儲、保管合同 1‰ 八、借款合同 0.05‰ 九、財產保險合同 1‰ 十、技術合同 0.3‰ 十一、產權轉移書據 0.5‰ 十二、營業帳簿 記載資金的帳簿0.5‰ 根據《印花稅暫行條例》科目稅率表,加工承攬合同,包括加工、定作、修繕、修理、印刷、廣告、測繪、測試等合同。按加工或承攬收入萬分之五貼花,納稅義務人為立合同人
#提問#老師你好我單位是城建局的質量檢測站,檢測費發票需要備注工程地址和工程名稱嗎
老師 您好 請教你一個問題,我給一個工程公司做了一個工程結算單和報價單,我需要給他們開發票,我怎么開
老師你好,我是一個工程單位 ,入到工程施工間接費小車加油需要申報印花稅嗎?
老師你好,我是一個工程單位,材料檢測單位給我們開發票需要報印花稅嗎?
老師,我們單位是做檢驗檢測的,平時都是開服務費,都需要填一個技術服務合同,我想問一下用貼印花稅嗎
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
我看以上內容都沒有,那就不用繳納,謝謝你!
不客氣,如果對解答滿意可以五星好評哦? ?