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老師,小規模增值稅申報表開票系統導入的應交增值稅是310.68元,但是開票的銷售稅額是310.7元,這個在增值稅申報表里的哪個地方修改才能與開票系統的稅額一致

2022-07-05 12:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-05 12:58

同學,你好 直接申報表里面修改稅額,改成和開票軟件一致的

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快賬用戶6606 追問 2022-07-05 13:00

應納稅額呈灰色狀態,修改不了

應納稅額呈灰色狀態,修改不了
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齊紅老師 解答 2022-07-05 13:07

同學,你好 你第二列填的是對的嗎

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快賬用戶6606 追問 2022-07-05 13:08

對的,銷售額是對的,就是應納稅額和開票系統的差0.02元

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齊紅老師 解答 2022-07-05 13:10

同學,你好 聯系專管員,后臺修改

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快賬用戶6606 追問 2022-07-05 13:11

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-07-05 13:11

不客氣,祝工作順利!

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同學,你好 直接申報表里面修改稅額,改成和開票軟件一致的
2022-07-05
你好? 按申報的 差額記營業外收支?
2023-04-14
你好 去稅務大廳直接修改就可以了。
2020-12-25
你好,對的是的,是這么做的。
2021-08-18
你好,是的呢,你可以看一下申報表附表1,有明細
2021-12-16
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