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老師,稅控系統技術維護費全額抵減的分錄做完,應交稅費的減免稅款借方有余額,這個月末交稅的時候這筆分錄怎么做平呢,摘要應該怎么寫合適

2022-07-04 11:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-04 11:38

您好!這個可以不用結平,沒有要求結平。如果要結平,要看你做過什么分錄

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快賬用戶8tz7 追問 2022-07-04 11:44

我做的那筆分錄,就是借管理費用,貸銀行,借應交稅費—應交增值稅—減免稅款,貸管理費用。意思是減免稅款那個科目借方余額就不需要再做處理了嗎,那我計算稅款交稅的時候影響嗎,申報表上面填寫完減免的這筆,最后交稅是是不是會減去這個稅額

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齊紅老師 解答 2022-07-04 11:46

你好!是的。可以不用再處理了。 你如果要沖減,可以借應交稅費—未叫增值稅 貸應交稅費—應交增值稅—減免稅款

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快賬用戶8tz7 追問 2022-07-04 11:47

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-07-04 11:51

您好!不用客氣的了

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您好!這個可以不用結平,沒有要求結平。如果要結平,要看你做過什么分錄
2022-07-04
借,管理費用 貸,銀行存款 抵稅時 借,應交增值稅,減免稅額 貸,管理費用
2023-01-15
同學你好 借,應交稅費一未交增值稅 貸,應交稅費—應交增值稅—減免稅
2021-01-14
你好; 你月末結轉 :借應交稅費-應交增值稅- 轉出未交增值稅 貸 應交稅費-應交增值稅(減免稅費) ; 同時結轉 :借 應交稅費-未交增值稅 貸 應交稅費-應交增值稅- 轉出未交增值稅
2022-07-27
您好,你們是一般納稅人嗎平時結轉增值稅的會計分錄怎么做的
2022-11-08
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