你好,如果季度45萬(wàn)以?xún)?nèi)的和之前是一樣的,如果是超過(guò)的,在主表第12行還有減免明細(xì)表,最后一行里面填寫(xiě)和之前的不一樣
小規(guī)模納稅人,2022年4月1日-2022年12月31日,開(kāi)增值稅電子普通發(fā)票免稅嗎?
4月1號(hào)至12月31日,小規(guī)模納稅人開(kāi)具免稅普通發(fā)票,那代開(kāi)的專(zhuān)票也是免稅嗎?一般納稅人免不免稅?
小規(guī)模納稅人2022年4月1日~12月31日開(kāi)具3%征收率的普通發(fā)票是免稅的,那還有月15萬(wàn)、季度45萬(wàn)的限制嗎
今年4月1日到12月31日小規(guī)模納稅人開(kāi)普票減免增值稅,那申報(bào)表還是按原來(lái)的來(lái)申報(bào)嗎
老師,自2022年4月1日至2022年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷(xiāo)售收入,免征增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,暫停預(yù)繳增值稅,個(gè)體戶在申報(bào)增值稅時(shí),《增值稅減免申報(bào)明細(xì)表》免稅項(xiàng)目需要填 寫(xiě)嗎?
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi),是在匯算清繳的時(shí)候調(diào),還是說(shuō)平時(shí)在稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)的時(shí)候就要調(diào)成60%了?
老師,你的意思是婚慶收到現(xiàn)金尾款的話,先存入公戶,然后做借銀行存款,貸預(yù)收賬款(待清算)開(kāi)發(fā)票再做,借預(yù)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,
老師,月底我計(jì)提4月的工資,這個(gè)數(shù)從哪來(lái)
老師,那婚慶公司的尾款一般都收的是現(xiàn)金,怎么辦,把現(xiàn)金存入公戶再做賬,還是直接按現(xiàn)金做啊,還是現(xiàn)金可以不確認(rèn)收入啊,以前餐飲業(yè)現(xiàn)金都進(jìn)老板私戶了不確認(rèn)收入
我意思是印花稅走不了在建工程里邊吧,這個(gè)需要走稅費(fèi)及附加
什么情況下收到對(duì)方開(kāi)給我們的發(fā)票借記在建工程
小規(guī)模還是季度不超三十萬(wàn)免增值稅么
老師,請(qǐng)問(wèn)每天的日記賬里退貨要怎么記錄呀
老師好,上年第四季度成本算多了,現(xiàn)在賬本調(diào)整過(guò)來(lái)了,現(xiàn)在我是需要回去更改第四季度企稅報(bào)表還是等匯算清繳調(diào)整?匯算清繳調(diào)成本可以嗎?
老師,那餐飲業(yè)收款,客戶比較多,有的開(kāi)發(fā)票有的不開(kāi)發(fā)票,難道也要按客戶名字設(shè)置二級(jí)明細(xì)科目嗎?可以一次計(jì)入預(yù)收賬款(待清算),然后開(kāi)發(fā)票的轉(zhuǎn)入借,預(yù)收賬款(待清算)貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這樣可以嗎